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去年12月份有幾張發(fā)票沒有入賬現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

2022-06-10 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-10 15:33

?你好; 補(bǔ)做賬即可 ; 21年沒有暫估成本費(fèi)用的嗎? ?

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快賬用戶4574 追問 2022-06-10 15:36

是開出去的發(fā)票沒有入賬

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齊紅老師 解答 2022-06-10 15:43

?補(bǔ)做賬? ;? ?收到款了嗎 ?? ? ? 是收入是嗎 。? ?你這個(gè)要走以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?

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快賬用戶4574 追問 2022-06-10 15:44

老師,具體的賬務(wù)處理怎么處理?

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快賬用戶4574 追問 2022-06-10 15:45

是收入,有收到的,也有沒有收到的

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齊紅老師 解答 2022-06-10 15:54

?你好;? ?借銀行存款 ; 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?。? ?借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤? ?

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快賬用戶4574 追問 2022-06-10 15:57

今年小規(guī)模免征增值稅,直接入今年的收入可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 16:12

?你好;? ?不是的; 去年的收入哈? ?

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?你好; 補(bǔ)做賬即可 ; 21年沒有暫估成本費(fèi)用的嗎? ?
2022-06-10
借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸應(yīng)收賬款等
2021-11-20
您好,請問一下是貴公司開了發(fā)票還是收到一張44萬的發(fā)票
2021-02-20
你好,借銀行存款等 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益
2022-03-24
自己開出去的嗎 那你的增值稅申報(bào)了嗎
2021-06-28
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