您好,自選選擇,可以的。

老師好,我單位是建筑勞務(wù)企業(yè),2020年增值稅也可以延緩繳納嗎?
請問最近出了政策符合制造業(yè)小微企業(yè)部分稅費可以延緩3個月繳納,我司是符合條件的,但是我們公司最近沒有需要繳納可以延緩的那部分稅費,請問是選享受還是不享受?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,中型企業(yè)增值稅延緩6個月繳納50%,我是否可以選擇全額繳納啊?不延緩繳納50%
老師請問下 之前我們申報的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報第三季度的時候顯示截止繳費時間是2022年10月25日呢?第三季度就沒有延緩了 之前不是才出來個政策 在原來延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
申報增值稅界面后,繳納稅款可以選擇是嗎?
您好,可以選擇放棄,全額交稅;緩交不是免交,遲早要交。
稅局客服又說不可以?因為我要提交OA申請,所以申報之前想確認(rèn)繳稅的金額
您好,系統(tǒng)申報沒有提醒可以緩交放棄
有了提示,選擇不緩交的原因?老師,這個放棄政策不緩交的原因怎么寫啊
您好,企業(yè)正常經(jīng)營,現(xiàn)金流充裕,暫不申請緩交。