當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 (76500+2475)*0.8=63180 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 585000/1.13*0.13=67300.88 應(yīng)交增值稅67300.88-63180=4120.88

某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,退稅率為13%。2010年11月和12 月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)11 月份:外購(gòu)原材料、燃料取得通過(guò)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價(jià)款 800 萬(wàn)元、增值稅額 136 萬(wàn)元;外購(gòu)動(dòng)力取得通過(guò)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價(jià)款 100 萬(wàn)元、增值稅額 17萬(wàn)元,其中20%用于企業(yè)基建工程;以外購(gòu)的原材料 100 萬(wàn)元委托某公司加工貨物,支付加工費(fèi)取得通過(guò)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50 萬(wàn)元、增值稅額 8.5 萬(wàn)元,支付加工貨物的運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元并取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的運(yùn)輸專用發(fā)票。內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200 萬(wàn)元,支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用20 萬(wàn)元并取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的運(yùn)輸專用發(fā)票;當(dāng)月出口銷售貨物取得銷售額500 萬(wàn)元。采用“免、抵、退”法計(jì)算企業(yè)2008 年 11 月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
四、某企業(yè)是一般納稅人2021年9月以下業(yè)務(wù): 1、購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明貨物金額45萬(wàn)元,增值稅額5.85萬(wàn): 2、支付給運(yùn)輸單位2萬(wàn)元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票; 3、(1)本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的原材料的80%零售,取得含稅銷售額為60萬(wàn); (2)本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的原材料生產(chǎn)加工成商品,將其中80%零售,取得含稅銷售額 60萬(wàn)元; 4、剩下的20%作為本企業(yè)的集體福利。 問(wèn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額?
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2018年10月5日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)用(不含稅)22500元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額2475元,款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并做出會(huì)計(jì)處理。
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2018年10月5日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)用(不含稅)22500元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額2475元,款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并做出會(huì)計(jì)處理。
3某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2018年10月5日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)用(不含稅)22500元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額2475元,款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并做出會(huì)計(jì)處理。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過(guò)怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)為什么這道題算個(gè)人所得稅時(shí)要減2個(gè)一千五,
累計(jì)折舊登賬簿,登哪個(gè)
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開(kāi)店,一個(gè)月幾萬(wàn),但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)剛剛開(kāi)了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒(méi)看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了

