你好,交稅的時候按照12萬來就可以了,剩下的都無票收入。
問,物業(yè)公司和地產(chǎn)是同一個董事長,因在今年五月份的時候買了一輛解放牌的自卸車,本該入賬在地產(chǎn)名下,但入賬在物業(yè)名下,在12月份時上頭領(lǐng)導(dǎo)又決定把車過戶給地產(chǎn),讓地產(chǎn)把當(dāng)時買車時從物業(yè)賬走的錢全部要回,5月買車時統(tǒng)一發(fā)票開的金額是9萬九,加上購置稅和車船稅共是10萬零9千,但現(xiàn)在過戶當(dāng)是二手車賣給地產(chǎn),二手車交易市場評估,二手車交易統(tǒng)一發(fā)票只給開9萬,那剩一萬零9千可以拿車維修發(fā)票是頂嗎?這一萬零九千該怎么做賬?
請問老師,我們有個固定資產(chǎn)-小汽車,在賣給下一家的時候,在二手車交易市場交易的發(fā)票上開票金額2萬,實際應(yīng)該是12萬,當(dāng)時經(jīng)手人辦錯了而且同時也辦理了下一家的上牌,二手車交易市場說發(fā)票無法變更,這個在會計處理中怎么辦?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
需要我給對方開票增值稅專用發(fā)票嗎?這個要按照多少的金額開?如果按照12萬開的話,專票和二手車交易市場開出來的二手車交易發(fā)票是對應(yīng)不上的。
對方是企業(yè),問你要發(fā)票的話可以開。
機動車某某汽車 按照12萬開 沒關(guān)系
對方是企業(yè),當(dāng)時不知道情況,直接按照2萬入賬,做了未開票收入,也申報了增值稅,現(xiàn)在要是開票的話,還能改嗎?還是直接再補開一個10萬的專票,如果開12萬專票的話,需要把前面申報的未開票收入沖回還是怎么操作?
去更正申報你的增值稅。
是在4月份申報的,如果本月給對方開票12萬,需要把4月份的增值稅申報表更正嗎?是把4月底增值稅申報表更正,把無票收入部分2萬更正成為0,本月正常開專票12萬,然后本月正常申報增值稅。您看下我這么理解對嗎?
你好,不用打紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的就可以。
是本月開12萬的發(fā)票,把這個發(fā)票的收入加到4月份申報表中嗎?
或者我本月給對方開票開10萬的差額,然后在6月申報納稅的時候正常申報,這樣可以嗎?
本月開的下個月申報的
是的,我說的意思是6月份開票差額10萬,在7月份申報6月增值稅的時候,正常申報這個10萬的,這樣可以嗎?
你好,未開具發(fā)票一欄填寫-2萬 正數(shù)發(fā)票開具的發(fā)票里面填寫12萬
這樣填負數(shù)會對企業(yè)有影響嗎?
你好,系統(tǒng)有些地方會形成異常,清卡的時候沒法清卡,得去稅務(wù)局。
好的 非常感謝,郭老師辛苦您了
不用客氣 工作愉快