同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=5000000*56%加200*250*0.6加3000000*36%加200*250*0.6 應(yīng)納增值稅=8000000*13%減680000*13%

甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月從乙公司購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款80萬元其中的60%用于生產(chǎn) A 牌卷煙(甲類卷煙)。本月銷售 A 牌卷煙100箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),取得不含稅銷售額1200萬元。甲類卷煙消費(fèi)稅從價(jià)稅率為56%,從量稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。 問:甲卷煙廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。
某縣甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。向丙企業(yè)銷售A牌卷煙200箱,取得銷售收入500萬元,銷售B牌卷煙200箱,取得收入300萬元。問:1,計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額300萬元。問1.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
.簡答題某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額300萬元。問1.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2022年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元;以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當(dāng)月收取50%的貨款(2)從乙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵貨款,雙方均開具了增值稅專用發(fā)票。另將10箱A牌卷煙贈(zèng)送客戶。(3)甲廠提供煙葉委托丙卷煙廠加工一批煙絲。煙葉成本120萬元;丙廠收取加工費(fèi)20萬元、代墊部分輔助材料的費(fèi)用5萬元;煙絲當(dāng)月完工并交付甲廠,丙廠同類煙絲每一批售價(jià)為200萬元。(4)甲廠將委托加工收回?zé)熃z的20%直接銷售取得銷售額58萬元,將其余80%全部用于進(jìn)一步生產(chǎn)B牌卷煙,當(dāng)月將生產(chǎn)的B牌卷煙對外銷售,銷售40箱,取得銷售額150萬元。(其他相關(guān)資料:A、B牌卷煙均為甲類卷煙,甲類卷煙消費(fèi)稅稅率56%加0.003元/支,煙絲消費(fèi)稅稅率30%,上述銷售額和費(fèi)用均不含增值稅。)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)丙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>

