你好;? ?是的。? 必須要有 社保和工資薪金? 對應(yīng)來報的??
給員工交社保了 必須按申報工資基數(shù)申報個人所得稅嘛
兼職員工工資是按工資報還是勞務(wù)報酬報?如果按工資報是必須要交社保,公積金嗎?外國人也要交社保,公積金嗎?
如果公司給員工按工資薪金申報個稅,是不是必須有社保
您好,個稅系統(tǒng)上面的工資薪金,必須要上社保嗎?如果兼職的人員工資,但是沒有在我司上社保,可以算在工資薪金里面嗎?
公司給員工交社保,是必須要申報工資個稅的嗎?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費(fèi),這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
如果沒有社保,最好方法就是按勞務(wù)報酬申報,是這樣嗎
?你好; 是的。 就得開票給你 ; 你們代扣個稅按勞務(wù)費(fèi)報? ?
這個必須開票嗎?直接給他申報,然后發(fā)給他不行嗎
?你好; 是的。 不然你沒法做成本或者費(fèi)用稅前扣除的??
個人到稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在需要交增值稅嗎?5000元
?你好; 現(xiàn)在是免增值稅和附加稅的;? ?個稅會繳納的??
每個月給某某申報勞務(wù)報酬個稅6000,一個月交960,可是一年下來72000,是不是還得補(bǔ)繳個稅呀,因?yàn)槲铱蠢塾嫸惵矢吡?
你好;? ?累計? 勞務(wù)費(fèi) 和工資薪金一起 72000嗎? ?
勞務(wù)費(fèi)70000,工資薪金220000,
你好 ; 那累計收入都超過了12萬 多退少補(bǔ) ; 如果確實(shí)之前少繳納了會補(bǔ)稅的??
為什么我之前在華夏保險兼職,人家也按勞務(wù)報酬給我申報個稅的,沒有讓我去開發(fā)票
你好 ;? ? ? 都要開票的; 人家沒有讓你開。? ?對方是調(diào)整了的? ;? ?
怎么調(diào)整呀 我也要調(diào)整
?你好 ;? 納稅調(diào)整表 - 扣除類項目 -其他里面調(diào)增 ; 在匯算的時候哈? ?