你好,比如你本月的最后一兩天的 還沒有登記內(nèi)容的,你可以直接劃線了,然后再重新在下面寫。

#提問,老師現(xiàn)金日記賬里有金額登記錯(cuò)誤,該怎么改?
2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯(cuò)誤:(1)科目錯(cuò)誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯(cuò)登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“10000”元,錯(cuò)登為“1000”元。(3)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“2000”元,錯(cuò)登為““20000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?(共15分)
11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯(cuò)誤:(1)科目錯(cuò)誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯(cuò)登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“20000”元,錯(cuò)登為“2000”元。(3)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“1000”元,錯(cuò)登為“10000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?
登記賬簿時(shí),錯(cuò)誤的金額怎么更改
老師,我發(fā)現(xiàn)一月份的現(xiàn)金日記賬有錯(cuò)誤,該怎么解決呢
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦


是6月份的本月未結(jié),
是用紅字在錯(cuò)的上邊劃線把對的寫上嗎
你好,劃線之后在下面登記。
一整行都劃線了 不要哪一行了
未本月合計(jì)前金額錯(cuò)了需要一行全部劃線嗎
老師,金稅盤的維護(hù)費(fèi)280,是記到管理費(fèi)用的那個(gè)里邊呢?
對的是的,是這么做的。
你購買的分錄需要借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵扣的是這樣理解嗎?如果購買的當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額,那就當(dāng)月就可以在報(bào)表里填報(bào),如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額那就先做到管理費(fèi)用里邊。要抵扣的月份在抵扣嗎?
是的,是這么做的。正規(guī)的,不管是當(dāng)月抵扣不抵扣,都應(yīng)該做到管理費(fèi)用,然后你抵扣的時(shí)候再?zèng)_管理費(fèi)用。
好的,那如果是當(dāng)月就抵扣,可以做成:借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸:銀行或庫存嗎?
嚴(yán)格來說這個(gè)不正規(guī)。
好的,那就是當(dāng)月全額抵扣也分兩筆做1、借:管理費(fèi)用貸:銀村,減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸:管理費(fèi)用。這樣是嗎?
對的是的,對的是的,對的是的。
老師,那這個(gè)記到管理費(fèi)用的那個(gè)二級明細(xì)里?
你好,二級科目辦公費(fèi)。
好的,就直接把金稅盤的維護(hù)費(fèi)280記到那個(gè)管理費(fèi)用辦公費(fèi)里邊在不單獨(dú)列個(gè)二級科目了哦?
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
好的,這個(gè)金稅盤的維護(hù)費(fèi)如果是2月份進(jìn)費(fèi)用了。5月份才抵扣可以嗎?就5月份抵扣的時(shí)候做個(gè)抵扣的分錄嗎?
對的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。
那老師金稅盤維護(hù)費(fèi)2月份進(jìn)費(fèi)用未抵扣5月份抵扣了,做抵扣的分錄,這個(gè)憑證后邊的附件是啥?
什么東西都不需要,沒有原始憑證。