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#提問,老師現(xiàn)金日記賬里有金額登記錯(cuò)誤,該怎么改?

2022-06-10 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-10 11:26

你好,比如你本月的最后一兩天的 還沒有登記內(nèi)容的,你可以直接劃線了,然后再重新在下面寫。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:27

是6月份的本月未結(jié),

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:28

是用紅字在錯(cuò)的上邊劃線把對的寫上嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:29

你好,劃線之后在下面登記。

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:29

一整行都劃線了 不要哪一行了

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:45

未本月合計(jì)前金額錯(cuò)了需要一行全部劃線嗎

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:46

老師,金稅盤的維護(hù)費(fèi)280,是記到管理費(fèi)用的那個(gè)里邊呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:47

對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:47

你購買的分錄需要借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:54

稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵扣的是這樣理解嗎?如果購買的當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額,那就當(dāng)月就可以在報(bào)表里填報(bào),如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額那就先做到管理費(fèi)用里邊。要抵扣的月份在抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:55

是的,是這么做的。正規(guī)的,不管是當(dāng)月抵扣不抵扣,都應(yīng)該做到管理費(fèi)用,然后你抵扣的時(shí)候再?zèng)_管理費(fèi)用。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:56

好的,那如果是當(dāng)月就抵扣,可以做成:借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸:銀行或庫存嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:59

嚴(yán)格來說這個(gè)不正規(guī)。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 12:01

好的,那就是當(dāng)月全額抵扣也分兩筆做1、借:管理費(fèi)用貸:銀村,減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸:管理費(fèi)用。這樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 12:02

對的是的,對的是的,對的是的。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 12:17

老師,那這個(gè)記到管理費(fèi)用的那個(gè)二級明細(xì)里?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 12:20

你好,二級科目辦公費(fèi)。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 14:56

好的,就直接把金稅盤的維護(hù)費(fèi)280記到那個(gè)管理費(fèi)用辦公費(fèi)里邊在不單獨(dú)列個(gè)二級科目了哦?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 14:58

是的是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 15:00

好的,這個(gè)金稅盤的維護(hù)費(fèi)如果是2月份進(jìn)費(fèi)用了。5月份才抵扣可以嗎?就5月份抵扣的時(shí)候做個(gè)抵扣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 15:01

對的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 15:09

那老師金稅盤維護(hù)費(fèi)2月份進(jìn)費(fèi)用未抵扣5月份抵扣了,做抵扣的分錄,這個(gè)憑證后邊的附件是啥?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 15:10

什么東西都不需要,沒有原始憑證。

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你好,比如你本月的最后一兩天的 還沒有登記內(nèi)容的,你可以直接劃線了,然后再重新在下面寫。
2022-06-10
用財(cái)政部規(guī)定的劃線更正法:如果會(huì)計(jì)編制的記帳憑證沒有錯(cuò)誤,錯(cuò)誤只是你登記帳務(wù)的錯(cuò)誤的話,如果月結(jié)沒有劃紅線結(jié)賬的話,就用財(cái)政部規(guī)定的劃線更正法,如果你已經(jīng)蓋完本月合計(jì)并結(jié)出余額的話,且紅線已經(jīng)畫完,為保持帳面的整潔,就把你記得那筆業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證比較一下。你記得多拉,就用紅字在下月,把多記部分沖回并寫上“沖回xx月xx號業(yè)務(wù)多記部分”,并在上月原紀(jì)錄處標(biāo)定“多記數(shù)下月沖回”,結(jié)出的余額不要改變,在此下月你的余額就和總賬一樣 。
2021-04-15
您好,用紅筆在空白行更正
2023-04-13
第一個(gè)劃線更正法,直接把財(cái)務(wù)費(fèi)用劃線,然后改成管理費(fèi)用。
2022-12-08
你好,第一個(gè)用鍵更正法,把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成管理費(fèi)。
2022-12-08
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