你好!操作是可以,但是風險也有了。因為如果不是真實的,都是屬于虛開發(fā)票,是違法的
老師好!我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),有項工程掛靠在別的公司,現(xiàn)在工程結束開始結算,對方按照規(guī)定需要提供70%成本票,30%勞務票,對方說30%的勞務可以打到個人賬戶,老板為了少交一道稅,讓被掛靠公司直接打到供應商個人賬戶上,還讓我計算一下需要扣留供應商多少稅點?老師,應該是3%增值稅,企業(yè)所得稅是按照25%?還有三項附加稅12%,老師我這樣計算對嗎?
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務公司和材料公司怎么取得成本票???老師 導致我稅負還是很高啊, 還是在注冊一個個人獨資企業(yè)類貿易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個獨公司進了材料,轉價開票給我這個掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來做進項了目前個人獨資公司核定征收是不是取消我就是疑問在這塊我成立了勞務公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開票了,我這些小公司,沒有成本票啊,還是不行???我依據(jù)什么做成本進項啊,老師,這些小公司,求仔細回答
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我單位是掛靠建筑,我們給被掛靠方開的勞務票,成本呢老板總讓造工資表,一弄大幾十萬一百多萬的,一弄幾百人,個人工資超過5千又要報個稅,個稅不報吧又有那么多工資和人數(shù),報吧,農民工流動又大,又不固定,弄的財務工作太大,勞務成本票個人代開吧增值稅和小規(guī)模一樣,個稅稅率老高了,這種情況怎么才能解決?
請問老師,我們老板掛靠了別的建筑公司,缺票,想多成立幾個勞務公司,享受增值稅3%普票免增值稅政策,給被掛靠方抵成本,老師覺得這樣做有風險嗎
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應交稅費對上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
請問怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經做費用入賬了 哪些沒入,能在電子稅務局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。
老師,請問下運費是銷售方承擔好還是買方承擔好?
老師,我們公司停產現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個人的社保應該寫到哪個科目?后期也不會讓員工補
你好老師,公司聘請的員工,他自己交的社保,不過這部分公司給承擔,應該如何做賬?計入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運輸費也是我們出的錢,但是對方開發(fā)票只能開井蓋的費用,運輸?shù)拈_不了,這個怎么做好呢
4月份開簡易計稅50萬,全部紅沖了,沒再開簡易計稅。5月份沒開簡易計稅票 6月份開了27萬簡易計稅發(fā)票?,F(xiàn)在報6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬,期末不交稅留個負的6000多。還是只能6月份開的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計入什么費用?