您好,計(jì)算過程如下 兩種方法,年終獎(jiǎng)記入綜合所得計(jì)算個(gè)稅和年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅 年終獎(jiǎng)納入綜合所得=(100000+20000*(1-20%)+3000*(1-20%)*(1-30%)+100000-50000-60000)*10%-2520=8248 年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅 綜合所得個(gè)稅=(100000+20000*(1-20%)+3000*(1-20%)*(1-30%)-50000-60000)*3%=230.4 年終獎(jiǎng)個(gè)稅=100000/12=8333 100000*10%-210=9790 合計(jì)個(gè)稅=9790+230.4=10020.4
預(yù)計(jì)張先生年工資收入10萬元,勞動(dòng)報(bào)酬2萬元,稿酬3000元,保險(xiǎn)及各項(xiàng)附加扣除費(fèi)用5萬元,年終又獲得10萬元的獎(jiǎng)金,問張先生的年終獎(jiǎng)有幾種計(jì)算方法分別是什么?計(jì)算方法不同下,張先生應(yīng)納的個(gè)人所得稅是多少?
1.2020年12月,張三取得2020年度的年終獎(jiǎng)10萬元李四得年終獎(jiǎng)30萬元,2020年每月工資扣除專項(xiàng)和除、專項(xiàng)附加扣除等后的余額為7000元。10月份張三取得3萬元的勞務(wù)報(bào)酬,李四取得5萬元的特許權(quán)使用費(fèi)要求:年終獎(jiǎng)分別按全年一次性獎(jiǎng)金優(yōu)惠計(jì)稅方法和并入綜合,讓算應(yīng)納的個(gè)人所得稅
1.2020年12月,張三取得2020年度的年終獎(jiǎng)10萬元李四得年終獎(jiǎng)30萬元,2020年每月工資扣除專項(xiàng)和除、專項(xiàng)附加扣除等后的余額為7000元。10月份張三取得3萬元的勞務(wù)報(bào)酬,李四取得5萬元的特許權(quán)使用費(fèi)要求:年終獎(jiǎng)分別按全年一次性獎(jiǎng)金優(yōu)惠計(jì)稅方法和并入綜合,讓算應(yīng)納的個(gè)人所得稅
2020年12月,張三取得2020年度的年終獎(jiǎng)10萬元,李四取得年終獎(jiǎng)30萬元,2020年每月工資扣除專項(xiàng)和除、專項(xiàng)附加扣除等后的余額為7000元。10月份張三取得3萬元的勞務(wù)報(bào)酬,李四取得5萬元的特許權(quán)使用費(fèi)。要求:年終獎(jiǎng)分別按全年一次性獎(jiǎng)金優(yōu)惠計(jì)稅方法和并入綜合所得計(jì)稅,計(jì)算應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
1.2020年12月,張三取得2020年度的年終獎(jiǎng)10萬元,李四取得年終獎(jiǎng)30萬元,2020年每月工資扣除專項(xiàng)和除、專項(xiàng)附加扣除等后的余額為7000元。10月份張三取得3萬元的勞務(wù)報(bào)酬,李四取得5萬元的特許權(quán)使用費(fèi)。要求:年終獎(jiǎng)分別按全年一次性獎(jiǎng)金優(yōu)惠計(jì)稅方法和并入綜合所得計(jì)稅,計(jì)算應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
請(qǐng)問稿酬不到4000元,不是扣除800元嗎?為什么按照56%算
請(qǐng)問稿酬不到4000元,不是扣除800元嗎?為什么按照56%算
記入綜合所得年終個(gè)稅,不論是否超過800,都是*(1-20%),這個(gè)地方和預(yù)扣預(yù)繳不一樣
哦哦哦,謝謝
好的,不客氣。麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),謝謝