您好!這個借固定資產—XX資產—暫估 貸應付賬款等

老師,固定資產暫估轉固時借:固定資產,貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產暫估轉固時借:固定資產,貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
固定資產暫估入賬可以做以下分錄嗎? 借:固定資產—暫估 貸:銀行存款 收到票后 借:固定資產 貸:固定資產—暫估
固定資產暫估實際收到發(fā)票怎么做賬
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產在系統(tǒng)怎么做?固定資產系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產,貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產,貸固定資產暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
我們有售后維護費用,都是領用的原材料,這個有領料單的,做賬的話能直接做到制造費用嗎
老師!請問評星補貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導出來,怎么辦,進項票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當時會計是計入費用 當年收到13萬 會計計入其他應付賬款中 那現在調整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務派遣資質和人力資源資質,那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質嗎
請問,房開公司首先是預繳增值稅和預繳土地增值稅,后面是預繳增值稅不預繳了,將預收賬款確認未開票收入,同時要再預繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現在又準備補足,當時是驗資之后轉出了,沒有備注,財務記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師你好,我們有個公司稅務注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導出來,怎么辦,進項票也沒打出來,影響嗎