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固定資產(chǎn)暫估實際收到發(fā)票怎么做賬

2020-11-02 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 15:15

你好 沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款——暫估,貸:固定資產(chǎn) 根據(jù)發(fā)票入賬,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶9079 追問 2020-11-02 16:52

老師,就是我們簽了92萬房屋建筑固定資產(chǎn)合同,款付了17萬,發(fā)票沒來,實際固定金額不知道,這一開始怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-11-02 17:13

你好 款付了17萬,發(fā)票沒來,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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你好 沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款——暫估,貸:固定資產(chǎn) 根據(jù)發(fā)票入賬,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目?
2020-11-02
你好!是紅字沖減之前暫估的,然后按正確的金額入賬。
2020-09-24
這個去卡片點固定資產(chǎn)變動,按新的原值去輸入就可以,后續(xù)折舊按新的折舊,之前折舊過不需要調(diào)整
2021-01-14
需要的借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 中間沒有差額的折扣就不需要調(diào)整了。
2022-09-30
你好!沖減固定資產(chǎn)的應(yīng)付暫估就可以。如果對固定資產(chǎn)暫估金額沒有差額的話,
2020-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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