您好,是只要固定資產(chǎn)處理,都通過固定資產(chǎn)清理

老師,麻煩問一下,以固定資產(chǎn)為對價取得的非同一控制下企業(yè)合并,固定資產(chǎn)公允價值和賬面價值差額算不算內(nèi)部交易損益?因為看到合營企業(yè),以固定資產(chǎn)出資設立固定資產(chǎn)是按順流交易處理的,怎么分辨呀
同一控制下企業(yè)合并,為什么以固定資產(chǎn)支付對價,固定資產(chǎn)需要先轉入清理,而無形資產(chǎn)則不需要?
企業(yè)合并取得日編制分錄。若用固定資產(chǎn)為對價。同一控制下和非同一控制下?lián)碛腥抗蓹?。非同一控制下,借長期股權投資,貸固定資產(chǎn) 資本公積。嗎?固定資產(chǎn)的賬面價值和公允價值的差額計錄營業(yè)外支出還是資本公積。 如果支付對價是股本 借長期股權投資,貸股本 資本公積。 在企業(yè)合并這一章固定資產(chǎn)的差額就是營業(yè)外收入。 還有就是取得日時要調(diào)整被合并方的資產(chǎn)和負債轉為公允價值而增加資本公積。但在企業(yè)合并這一章直接借資產(chǎn)貸負債的公允價值,沒有將賬面價值調(diào)整成公允價值的分錄這是為什么呢?
非同一控制下,以一項固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)作為對價,取得對方的控制權,寫分錄時固定資產(chǎn)先結轉到固定資產(chǎn)清理,無形資產(chǎn)為什么不做先結轉到清理科目
企業(yè)非同一控制合并,支付對價以無形資產(chǎn)公允價值入賬,還需要借記無形資產(chǎn)累計攤銷嗎
老師好,因為社保的繳費基數(shù)調(diào)整了,10月份補交了之前的社保,該怎么做賬呢
電商是怎么保存物流憑證的,把每個訂單的物流都打印出來附憑證后面?
老師,11月新增的社保人員 11月能申報嗎
老師請問離職員工,個稅選非正常就好了哈,還需要報送嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
我在2018年代付電費18萬 對方當月就把錢還給我們了 收到18萬的分錄 會計是掛賬的 其他應付款 現(xiàn)在2025年 我要調(diào)平這個其他應付賬款 怎么寫分錄
這張票據(jù)可以稅前扣除嗎?
處置一臺職工食堂用過的設備,設備購置時按規(guī)定未扺扣,含稅收入1.03萬元,按用戶開的増值稅專用發(fā)票 為啥不用1.03/3%?2%計算銷項稅 (銷售自己使用過的物品,未抵扣減按2%征收呀,老師)
老師,快賬軟件,我想設置期初余額,但是錄入期初余額時,科目沒有明細,我又先設置了科目明細,但是再錄入期初余額,又不讓錄入了,怎么辦
老師就是我沒有備份可以去哪里查看企業(yè)章程,就是不去稅務局查,自己怎么查?
那無形資產(chǎn)呢?處理的時候不需要轉入清理嗎?
您好,是的,無形資產(chǎn)不需要
無形資產(chǎn)的處理分錄,麻煩老師幫我寫一個,我忘了
您好,借相關科目,累計攤銷,貸無形資產(chǎn),應交稅費應交增值稅等