你好,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅=(2萬%2B6.5萬/13%—12萬)*消費(fèi)稅稅率

1.某煙廠2019年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)稅款為6.5萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅。 2.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅
某煙廠2019年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款為6.5萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%)
某煙廠2019年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款為6.5萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%)
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月外購了一批煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅價(jià)款為380000元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用了部分煙絲,生產(chǎn)的卷煙對(duì)外銷售取得不含增值稅銷售額為640000元,數(shù)量為20標(biāo)準(zhǔn)箱。期初庫存的外購煙絲成本為26000元末庫存煙絲成本為78000元。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,該類型卷煙的消費(fèi)稅稅率為56%加150元/標(biāo)準(zhǔn)箱。要求:計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
過程:某煙卷廠為增值稅一般納稅人。2019月5月外購了一北煙絲,取得增信稅專有發(fā)票上注明不含增值稅價(jià)款為140000元,當(dāng)月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用于部分煙絲,期初庫存的外購煙絲城本為26000元,期末庫存煙絲成本為78000元。要求:計(jì)算該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)納清費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅稅額
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?

