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3.某生產(chǎn)企業(yè),2019年度生產(chǎn)情況如下:(1)取得不含稅銷售收入5000萬元,與收入相匹配的銷售成本2900萬元;實(shí)際繳納的增值稅700萬元。(2)銷售費(fèi)用1800萬元,其中含廣告費(fèi)800萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)100萬元。(3)管理費(fèi)用500萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)150萬元、研究開發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用40萬元。計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

2022-06-08 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-08 21:33

會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5000-2900-1800-500=-200 廣告費(fèi)扣除限額5000*0.15=750,調(diào)增800%2B100-750=150 接待費(fèi)費(fèi)扣除限額5000*0.005=25<150*0.6=60,調(diào)增150-25=125 研究開發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用加計(jì)扣除40*0.75=30,調(diào)減30 應(yīng)納稅所得額=-200%2B150%2B125-30=45 應(yīng)交所得稅=45*0.05=2.25

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快賬用戶i3n2 追問 2022-06-08 21:49

企業(yè)所得稅的稅率不是0.25嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 21:56

不足100萬,符合小微企業(yè),當(dāng)時(shí)稅率是5%

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快賬用戶i3n2 追問 2022-06-08 21:58

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-08 21:59

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)

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快賬用戶i3n2 追問 2022-06-08 22:02

無形資產(chǎn)不是從1月份開始攤銷的嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 22:23

本題不涉及無形資產(chǎn)

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會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5000-2900-1800-500=-200 廣告費(fèi)扣除限額5000*0.15=750,調(diào)增800%2B100-750=150 接待費(fèi)費(fèi)扣除限額5000*0.005=25<150*0.6=60,調(diào)增150-25=125 研究開發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用加計(jì)扣除40*0.75=30,調(diào)減30 應(yīng)納稅所得額=-200%2B150%2B125-30=45 應(yīng)交所得稅=45*0.05=2.25
2022-06-08
同學(xué)你好 企業(yè)應(yīng)繳企業(yè)所得稅=(6000加上120減3000減76.6減800減600加上69.4減100*75%)*25%
2020-09-21
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額 =2500-1100-670-480-60-40 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)增所得額=450-2500×15%=450-375=75(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=15-15×60%=15-9=6(萬元) 2500×5‰=12.5(萬元)>15×60%=9(萬元) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)-75-9)*25%
2023-02-11
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 8000-5600-1280-800-96-(288-192)+144-80=192
2022-04-11
會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5000-3000-800-500-80-50%2B100-60=610 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增30*(1-60%)=2 稅收滯納金調(diào)增8 工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增8-300*2%=2 職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增25-300*8%=1 應(yīng)交企業(yè)所得稅=(610%2B2%2B8%2B2%2B1)*25%=155.75
2022-06-03
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