你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
增值稅主表第二欄之前沒填,現(xiàn)在我報(bào)增值稅的時(shí)候填上,會(huì)不會(huì)有疑點(diǎn)或問題呢?
請(qǐng)問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?哪些可以填在本期入庫查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
請(qǐng)問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?哪些可以填在本期入庫查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢?
我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,把銷售金額填上去,提交下會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框,10欄+11欄≤起征點(diǎn)0,提交不了,這是什么問題?
老師,申購的配件是入固定資產(chǎn)還是備品備件,相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是哪一個(gè)呀
老師,7月已結(jié)賬,如果摘要寫錯(cuò)需要紅沖嗎?比如攤銷6月房租寫成攤銷5月了
#提問:老師你好:開個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)第一步這里選哪個(gè)?
請(qǐng)問老師,如果公司投資另一個(gè)企業(yè)10萬,對(duì)方全部虧損注銷了,十萬損失如何做賬,要附什么憑證
老師,企業(yè)申請(qǐng)減資跟個(gè)人所得稅沒有關(guān)系吧,股東不退出就是單純的減資
請(qǐng)問已經(jīng)被我們勾選抵扣了的發(fā)票,對(duì)方需要作廢,可以操作嗎
老師您好 注冊(cè)在北京的建筑企業(yè) 去外省施工是不是會(huì)重點(diǎn)監(jiān)控,去廣西或者云南這種地方施工監(jiān)控會(huì)更嚴(yán)格嗎
不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有 a 公司用銀行存款購置新生產(chǎn)線 b 公司從商業(yè)銀行取得長期借款 c 公司收到客戶上期所欠貨款 d 公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款
請(qǐng)問倉管對(duì)倉庫里的東西應(yīng)該怎樣分類
購買機(jī)器最終沒有發(fā)票怎么做賬,因?yàn)楝F(xiàn)在要發(fā)票需要再加點(diǎn),但決定不要發(fā)票,需要怎么做
銷售貨物之前沒有填寫嗎?之前的就不用管了,你只填寫這個(gè)月的就行。