借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
老師,六稅兩費(fèi)政策,財(cái)政局退給我們前幾個(gè)月多繳納的,這個(gè)賬務(wù)怎么做。我們平時(shí)做印花稅都是先計(jì)提再繳納。
你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費(fèi)減免,之前多交的是先抵后退。我這個(gè)月的稅款抵欠了,怎么做賬??
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費(fèi)減免那個(gè)。我之前的賬務(wù)處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
#提問#老師,這個(gè)有六稅兩費(fèi)減免政策,但是,我現(xiàn)在有三筆錢我不知道具體是哪個(gè)科目退的款,那我該怎么做賬呢
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/p>
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
舉個(gè)例子,計(jì)提的話我是計(jì)提100,實(shí)際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計(jì)提?
貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。那這樣的話計(jì)提的附加稅不更多了嗎
同學(xué)你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
不明白你說的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實(shí)際交了50。怎么做計(jì)提分錄?怎么做繳納分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款
那之前退回來一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時(shí)候,之前這樣做就行了
那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計(jì)提的分錄是:借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。抵欠的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,貸其他應(yīng)收。這樣做可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的
為什么要放到其他應(yīng)收里呢?這個(gè)應(yīng)收到時(shí)候不還得交稅的嘛?
同學(xué)你好 因?yàn)槭菓?yīng)該退而沒退的
你還當(dāng)老師呢?我一個(gè)職場小白都覺得你說錯(cuò)了。我記得政府減免的這一塊放在營業(yè)外收入。
同學(xué)你好 這個(gè)六稅兩費(fèi)減免的其實(shí)不用計(jì)入營業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個(gè)增值稅直接不用做
那我就問你。這個(gè)月我計(jì)提了50塊錢的附加稅。繳納的時(shí)候是之前六稅兩費(fèi)政策退回來的稅,也就是抵欠了50。沒從公戶扣款。我應(yīng)該怎么做分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸其他應(yīng)收款
計(jì)提就是借其他應(yīng)收貸應(yīng)交稅費(fèi)是吧
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該是先沖減之前應(yīng)退的 借其他應(yīng)收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加 是這樣做的哈