借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
老師,六稅兩費(fèi)政策,財(cái)政局退給我們前幾個(gè)月多繳納的,這個(gè)賬務(wù)怎么做。我們平時(shí)做印花稅都是先計(jì)提再繳納。
你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費(fèi)減免,之前多交的是先抵后退。我這個(gè)月的稅款抵欠了,怎么做賬??
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費(fèi)減免那個(gè)。我之前的賬務(wù)處理,是借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
#提問(wèn)#老師,這個(gè)有六稅兩費(fèi)減免政策,但是,我現(xiàn)在有三筆錢我不知道具體是哪個(gè)科目退的款,那我該怎么做賬呢
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬(wàn),實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過(guò)的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下股東分紅,個(gè)人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒(méi)有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購(gòu)電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請(qǐng)問(wèn)本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表的本年累計(jì)-385620.47沒(méi)加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動(dòng)填,可是手動(dòng)填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時(shí)候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬(wàn),在申報(bào)7月增值稅的時(shí)候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負(fù)數(shù),會(huì)不會(huì)提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運(yùn)輸費(fèi)嗎,或者開具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
舉個(gè)例子,計(jì)提的話我是計(jì)提100,實(shí)際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計(jì)提?
貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。那這樣的話計(jì)提的附加稅不更多了嗎
同學(xué)你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
不明白你說(shuō)的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實(shí)際交了50。怎么做計(jì)提分錄?怎么做繳納分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款
那之前退回來(lái)一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時(shí)候,之前這樣做就行了
那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計(jì)提的分錄是:借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。抵欠的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,貸其他應(yīng)收。這樣做可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的
為什么要放到其他應(yīng)收里呢?這個(gè)應(yīng)收到時(shí)候不還得交稅的嘛?
同學(xué)你好 因?yàn)槭菓?yīng)該退而沒(méi)退的
你還當(dāng)老師呢?我一個(gè)職場(chǎng)小白都覺(jué)得你說(shuō)錯(cuò)了。我記得政府減免的這一塊放在營(yíng)業(yè)外收入。
同學(xué)你好 這個(gè)六稅兩費(fèi)減免的其實(shí)不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個(gè)增值稅直接不用做
那我就問(wèn)你。這個(gè)月我計(jì)提了50塊錢的附加稅。繳納的時(shí)候是之前六稅兩費(fèi)政策退回來(lái)的稅,也就是抵欠了50。沒(méi)從公戶扣款。我應(yīng)該怎么做分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸其他應(yīng)收款
計(jì)提就是借其他應(yīng)收貸應(yīng)交稅費(fèi)是吧
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該是先沖減之前應(yīng)退的 借其他應(yīng)收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加 是這樣做的哈