借其他應收款 貸應交稅費附加稅

老師,六稅兩費政策,財政局退給我們前幾個月多繳納的,這個賬務怎么做。我們平時做印花稅都是先計提再繳納。
你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費減免,之前多交的是先抵后退。我這個月的稅款抵欠了,怎么做賬??
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務處理呢?
#提問#老師,這個有六稅兩費減免政策,但是,我現(xiàn)在有三筆錢我不知道具體是哪個科目退的款,那我該怎么做賬呢
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做???
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設備沒有發(fā)票,但是出口報關了,現(xiàn)在報關單要開票,請問買的這個機器可以稅務代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
舉個例子,計提的話我是計提100,實際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計提?
貸應交稅費-附加稅。那這樣的話計提的附加稅不更多了嗎
同學你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應交稅費附加稅
不明白你說的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實際交了50。怎么做計提分錄?怎么做繳納分錄?
同學你好 借應交稅費附加稅 貸其他應收款 貸銀行存款
那之前退回來一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時候,之前這樣做就行了
那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計提的分錄是:借其他應收,貸應交稅費-附加稅。抵欠的分錄是:借應交稅費-附加稅,貸其他應收。這樣做可以嗎
同學你好 這個是可以的
為什么要放到其他應收里呢?這個應收到時候不還得交稅的嘛?
同學你好 因為是應該退而沒退的
你還當老師呢?我一個職場小白都覺得你說錯了。我記得政府減免的這一塊放在營業(yè)外收入。
同學你好 這個六稅兩費減免的其實不用計入營業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個增值稅直接不用做
那我就問你。這個月我計提了50塊錢的附加稅。繳納的時候是之前六稅兩費政策退回來的稅,也就是抵欠了50。沒從公戶扣款。我應該怎么做分錄?
同學你好 借應交稅費附加稅 貸其他應收款
計提就是借其他應收貸應交稅費是吧
同學你好 這個應該是先沖減之前應退的 借其他應收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應交稅費
借其他應收款 貸應交稅費 借應交稅費貸稅金及附加 是這樣做的哈