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2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,企業(yè)所得稅按年計(jì)征,納稅號(hào)為4101068836660182018年度取得銷(xiāo)售收入8800萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本為5000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為845萬(wàn)元。2018年,甲企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下:(1)在管理費(fèi)用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)140萬(wàn)元,新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用280萬(wàn)元(未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益)。(2)在銷(xiāo)售費(fèi)用中,發(fā)生廣告費(fèi)700萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)140萬(wàn)元。(3)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用900萬(wàn)元,其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶借款利息700萬(wàn)元,年利率為7%,金融機(jī)構(gòu)同期同類(lèi)貸款利率為6%。(4)營(yíng)業(yè)外支出中,列支通過(guò)減災(zāi)委員會(huì)向遭受自然災(zāi)害地區(qū)的捐款50萬(wàn)元,支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。(5)已在成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額500萬(wàn)元,并實(shí)際列支職工福利費(fèi)105萬(wàn)元,上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元并取得工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用撥繳款收據(jù),職工教育經(jīng)費(fèi)支出47.5萬(wàn)元。已知:甲企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求(1)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

2022-06-08 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-08 10:52

你好 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為收入千分之五和實(shí)際發(fā)生額60% 8800*5/1000=44萬(wàn)元 實(shí)際發(fā)生額60%=140*0.6=84萬(wàn)元 標(biāo)準(zhǔn)為44萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增額為140-44=96萬(wàn)元

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-08 10:54

(2)計(jì)算新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 研發(fā)加計(jì)扣除75%,調(diào)減280*0.75=210萬(wàn)元

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-08 10:55

(3)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 廣宣費(fèi)用稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為收入15% 8800*15%=1320萬(wàn)元 總體廣宣費(fèi)用=700%2B140=840小于1320萬(wàn)元 可以全額扣除 納稅調(diào)整額=0

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