你好,請問你想問的問題具體是?
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產甲產品耗用30000元,乙產品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產品生產工人工資24000元,乙產品生產工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
某公司行政部2020年4月份發(fā)生費用158000元其中行政人員薪酬150000元,其他辦公,水電費8000元均用銀行存款支付法定不考慮增值稅等因素。請編寫相關會計分錄。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部發(fā)生費用180000元。其中:行政管理人員薪酬150000元。報銷行政管理人員差旅費10000元(假定報銷人員均未預借差旅費),其他辦公費、水電費20000元(均用銀行存款支付)。
2020年12月甲公司行政管理部發(fā)生費用180000元,其中:行政管理人員薪酬150000元報銷行政管理人員差旅費10000元(假定報銷人員均未預借差旅費)其他辦公費、水電費20000元(均用銀行存款支付)
某公司行政部2019年4月份共發(fā)生費用179000元,其中,行政人員薪酬150000元,報銷行政人員差旅費21000元(假定報銷人員均未預借差旅費),其他辦公、水電費8000元(均用銀行存款支付)。
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調整到以前年度損益后需要調整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產轉讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們去年3月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉過來就給開發(fā)票,如果我們轉完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據呢,小企業(yè)會計準則
可以寫出啥嘛學的章容是收入費用利潤應該是會計分錄吧
你好 借:應付職工薪酬—工資??150000 管理費用—差旅費??10000 管理費用—辦公費/水電費??20000 貸:銀行存款??180000