你好對(duì)的 是這么做的
老師,你好,我沒有工作,今年代開發(fā)票,有勞務(wù),和貨物,(那個(gè)匯算清繳的包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬所得和這個(gè)特許權(quán)使用費(fèi),還有一個(gè)是稿酬所得),但我這只有一個(gè)勞務(wù)和貨物,這個(gè)明年需要做匯算清繳嗎?
勞務(wù)報(bào)酬稿酬所得 特許權(quán)使用費(fèi) 匯算清繳的時(shí)候不超過六萬 需要匯算清繳嗎 前面繳過的稅款可以退稅嗎
請(qǐng)問單位平時(shí)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,包括勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)嗎
老師,個(gè)稅匯算清繳,收入總額是不是包含工資薪金,稿酬,勞務(wù),特許權(quán)使用費(fèi)這些合計(jì)
個(gè)稅匯算清繳是不是只包括工資,勞動(dòng)報(bào)酬,特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
好的,哪些情況下是不需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳的
無需辦理年度匯算的情形 納稅人在納稅年度內(nèi)已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無需辦理年度匯算: (一)年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的; (二)年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; (三)已預(yù)繳稅額與年度匯算應(yīng)納稅額一致的; (四)符合年度匯算退稅條件但不申請(qǐng)退稅的。 三、需要辦理年度匯算的情形 符合下列情形之一的,納稅人需辦理年度匯算: (一)已預(yù)繳稅額大于年度匯算應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的; (二)納稅年度內(nèi)取得的綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。 因適用所得項(xiàng)目錯(cuò)誤或者扣繳義務(wù)人未依法履行扣繳義務(wù),造成納稅年度內(nèi)少申報(bào)或者未申報(bào)綜合所得的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實(shí)辦理年度匯算。
政策上是按照這個(gè)來的,但是實(shí)際操作中,稅務(wù)局要求全員來申報(bào)的。
匯算清繳一般是員工自己弄吧,不用公司弄吧
你好,對(duì)的是的,如果個(gè)人不弄的話,需要企業(yè)來做。