你好 ; 你們是修建來自用; 到時計入 借在建工程貸銀行存款 ; 到時 完工做 :借 固定資產(chǎn)貸在建工程??

老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
我們公司準(zhǔn)備開廠,租了廠房。廠房要裝修好達到我們的產(chǎn)線要求。我們做了招投標(biāo),一家公司中標(biāo)給我們施工。請問對方是開9%的建筑服務(wù)*建筑服務(wù)專票。請問這個票開具是正確的的嗎?如果正確我們怎么入賬?
我司準(zhǔn)備在建設(shè)工廠的時候在工廠的一樓設(shè)置一個產(chǎn)品展廳,預(yù)計花費百來萬,對方開的是專票是:建筑范圍*裝飾工程,請問我們展廳建設(shè)成功后可以入賬固定資產(chǎn)嗎?還是說這個票只能入費用?
老師好 我們做廠房裝修的 有設(shè)備安裝 這樣整個工程是按9個點建筑安裝工程服務(wù)來開票對吧? 但是現(xiàn)在客戶需要其中一款設(shè)備的進項發(fā)票 那這個設(shè)備可以單獨替開來當(dāng)中商品銷售給客戶嗎?
我們正在裝修工廠。預(yù)計在工廠一樓大廳建建設(shè)一個展廳,用來客戶參觀我司產(chǎn)品等,供應(yīng)商開的發(fā)票是建筑服務(wù)*裝飾工程。請問我們怎么入賬
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費發(fā)票,可以用消費小單作為公司報銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費用直接計入當(dāng)期成分和費用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計算繳納)、城市維護建設(shè)稅及教育費附加(以實際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費附加率計算繳納)、個人所得稅(按財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費用800元,4000元以上的,減除20%的費用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會計分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報里,填記入成本費用的應(yīng)付職工薪酬,和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會觸發(fā)警報嗎?
對方開的是9個點的建筑服務(wù)*裝飾工程也可以做入在建工程嗎?感覺這個有點類似于對方提供服務(wù),幫我們做一個展廳
?你好 1.是的。也是你的? ? ? 修建的成本? 部分的??
展廳就當(dāng)一個固定資產(chǎn)還是要區(qū)分展廳的每個部件做固資喔
?你好;? ?你們展廳也是 你們公司的 固定資產(chǎn)里面去裝修的嗎?? ? ? ?不用區(qū)分那么細(xì)致;? 一起計入固定資產(chǎn)去? ?