你好,你看一下你的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是在借方有余額。

老師,請(qǐng)問(wèn)我原來(lái)代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的,對(duì)方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個(gè)人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒(méi)給我,醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)整?謝謝
老師你好,我們公司年前在外單位有進(jìn)行貨物加工的進(jìn)項(xiàng)貨物,年后是我們自己加工的,之前是代賬公司做的賬,一直有加工銷售沒(méi)有加工進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在加工成本是負(fù)數(shù),并且余額表沒(méi)有數(shù)量只有金額(憑證附的成本表跟科目余額表有差額30萬(wàn)),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我們公司中途新建帳套,之前掛的帳有點(diǎn)亂,我可以在期初錄余額的時(shí)候調(diào)整嗎,比如預(yù)收預(yù)付都調(diào)整到應(yīng)收應(yīng)付,期初余額相當(dāng)于是一個(gè)新的數(shù)字。還是只能按部就班的都按上期末的數(shù)字錄進(jìn)去,在帳里調(diào)整
老師你好,我接收一個(gè)新公司,在錄期初余額的時(shí)候,有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問(wèn)題是我查看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個(gè)數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個(gè)數(shù)據(jù)并沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里,而是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,可以報(bào)表上期初代放有余額,而且還是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,應(yīng)收票據(jù)付款多了604.69,然后我又從銀行退錢給公司,這個(gè)分錄怎么做的平
老師不是會(huì)員有excl課送嗎?我咋沒(méi)有呢
殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)怎么操作
老師好,注銷公司實(shí)收資本必須都要實(shí)繳到位嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)代賬公司負(fù)責(zé)幫客戶增減社保人員嗎?
老師,公司出差餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50元/天,實(shí)際補(bǔ)助在差旅報(bào)銷單里面給補(bǔ)助30元/天,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
個(gè)人怎樣注冊(cè)公司,登錄哪個(gè)系統(tǒng),還沒(méi)有公司怎樣法人登錄,怎樣核名,越詳細(xì)越好,謝謝
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),然后用公對(duì)公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來(lái),然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進(jìn)來(lái)其他應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款貸方余額為 4800,是不是表示客戶欠我們 4800?
樸老師在嗎?應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),是不是我進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票還沒(méi)有入賬也是個(gè)原因之一?


是在貸負(fù)數(shù)
你好,那就是借方余額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
看一下轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎?
對(duì)了,謝謝
車輛購(gòu)置稅呢?也是沒(méi)有余額的,報(bào)表上面貸方有余額負(fù)數(shù)
購(gòu)置稅應(yīng)該做到固定資產(chǎn)里面借固定資產(chǎn)貸,銀行存款和你的車一塊兒做。
現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi),車輛購(gòu)置稅里面有余額,怎么調(diào)呢?
好,當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的?
就是不知道啊,這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的
現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額?
貸方余額負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、購(gòu)置稅。
老師調(diào)整了這里是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)啊
你好,所得稅費(fèi)用不需要管的,不需要集體。
沒(méi)有繳納的不用做。
期初所得稅費(fèi)用貸方有余額,我把他調(diào)整了,這樣調(diào)的對(duì)不對(duì)
你好,這個(gè)是調(diào)整幾月份的。
調(diào)在4月的
可以的,可以這么做的。
那利潤(rùn)表里面是負(fù)數(shù),有沒(méi)有問(wèn)題啊
沒(méi)有問(wèn)題的,可以。如果你之前沒(méi)有繳納,也沒(méi)有給你退回的,你先不用做這個(gè)分錄刪除就可以的。