您好,計(jì)算是這么計(jì)算的,但是具體也要看當(dāng)?shù)赜袩o(wú)優(yōu)惠政策,你分開(kāi)開(kāi)票也交這么多稅
347、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1)銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷(xiāo)售額為70 000元。 (2)銷(xiāo)售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。 (3)銷(xiāo)售設(shè)備配件向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13?560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買(mǎi)方3%的現(xiàn)金折扣。 (4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。 (5)購(gòu)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。 (6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批,實(shí)際成本為40?000元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。 要求: (1)請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。 (2)(2)計(jì)算該廠本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元? (3)計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (4)計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元? (5)計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收人86000萬(wàn)元,2022舉2月電企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時(shí)聘請(qǐng)了案會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項(xiàng):(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬(wàn)元,市場(chǎng)不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為450方完,企業(yè)來(lái)做住何賬務(wù)處理。計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)11月份采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售藥品,該藥品成本1000萬(wàn)元,市場(chǎng)不含稅銷(xiāo)售價(jià)格1300萬(wàn)元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時(shí)間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預(yù)收款即確認(rèn)銷(xiāo)售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認(rèn)收人,為什么?(3)成本費(fèi)用中含實(shí)際發(fā)放職空資15000萬(wàn)元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車(chē)間賞空資800萬(wàn)完??煽鄢嗌?(4)成本費(fèi)用中含發(fā)生職中福利費(fèi)1000萬(wàn)元、職一教譽(yù)些費(fèi)1280萬(wàn)元;撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)??煽鄢嗌?(5)發(fā)生廣售費(fèi)和業(yè)務(wù)置傳費(fèi)25000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)500方完??煽鄢_少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為多少?
甲商場(chǎng)為擴(kuò)大銷(xiāo)售,準(zhǔn)備在本年10月開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng),有以下三種方案可供選擇。方案一:讓利(折扣)20%銷(xiāo)售商品,即甲商場(chǎng)將1000元的商品以800元的價(jià)格銷(xiāo)售。這相當(dāng)于折扣銷(xiāo)售,折扣為20%。方案二:贈(zèng)送商品,即甲商場(chǎng)在銷(xiāo)售800元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200元的商品(將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開(kāi)具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷(xiāo)售計(jì)算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場(chǎng)在銷(xiāo)售1000元商品的同時(shí),向顧客贈(zèng)送200元現(xiàn)金。以銷(xiāo)售1000元的商品為基數(shù),參與該活動(dòng)的商品購(gòu)進(jìn)成本為600元(即購(gòu)進(jìn)成本占售價(jià)的60%)。以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。假設(shè)甲商場(chǎng)銷(xiāo)售商品適用增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測(cè)算,甲商場(chǎng)每銷(xiāo)售1000元(含增值稅)商品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元(不含增值稅)。假設(shè)甲商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)的顧客均為其他個(gè)人即自然人。任務(wù)要求:區(qū)分不同的折扣方式,明確各種折扣方式的稅法規(guī)定。設(shè)計(jì)折扣
你好自然人去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納多少稅款,我每月兼職的工資是3000元?按照計(jì)算方式是(3000—800)乘20%最后要扣除440元的稅款,有什么什么別的方法可以少交一些,比如說(shuō)分三次開(kāi)票?
一般納稅人,以下三種方案可供選擇。方案一:讓利(折扣)20%銷(xiāo)售商品,即甲商場(chǎng)將原價(jià)為100元的商品以80元的價(jià)格銷(xiāo)售,且將銷(xiāo)售額和折扣額在同-張發(fā)票上的“金額”欄分別注明。這相當(dāng)于折扣銷(xiāo)售,折扣為20%。方案二:贈(zèng)送商品,即甲商場(chǎng)在銷(xiāo)售原價(jià)為8Q0元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送原價(jià)為200元的商品(將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開(kāi)具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷(xiāo)售計(jì)算繳納增值稅方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場(chǎng)在銷(xiāo)售原價(jià)為1000元商品的同時(shí),向顧客贈(zèng)送200元現(xiàn)金。以的增值稅專用發(fā)票本年1月均符合抵扣規(guī)定。經(jīng)測(cè)算,甲商場(chǎng)每銷(xiāo)售原價(jià)為1000兀(含增值稅)的商品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元稅)。假設(shè)甲商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)的顧客均為其他個(gè)人即自然人。甲商場(chǎng)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。任務(wù)要求:1.區(qū)分不同的折扣方式,明確各種折扣方式的稅法規(guī)定。2.設(shè)計(jì)折扣方式選擇的納稅籌劃思路。
有一個(gè)不明白的就是說(shuō)比如無(wú)形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷(xiāo),而在稅法上需要進(jìn)行攤銷(xiāo)。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤(rùn)不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車(chē)間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車(chē)間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬(wàn)四萬(wàn)塊錢(qián)的樣子,4萬(wàn)塊錢(qián)的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說(shuō):點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說(shuō):我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請(qǐng)問(wèn)在網(wǎng)上注銷(xiāo)工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個(gè)公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時(shí)談的是不含票的價(jià)格!今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說(shuō)讓我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我不開(kāi),合法嗎?
老師您好,購(gòu)入需經(jīng)過(guò)安裝設(shè)備,安裝后投入使用,請(qǐng)問(wèn)在建工程轉(zhuǎn)固都需要哪些資料
老師,公司租個(gè)人的商業(yè)房子,租金6萬(wàn),房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽(yáng)的
我在代賬公司負(fù)責(zé)做賬,其他人負(fù)責(zé)報(bào)稅,他沒(méi)有如實(shí)申報(bào)企業(yè)所得稅,少繳了很多稅款,我計(jì)提所得稅費(fèi)用可以直接按照他申報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不?
為什么增值稅不進(jìn)入利潤(rùn)表?
小李是A公司的股東占比股權(quán)99%,A公司又是B公司的100%的股東,那么,小李直接或間接占B公司股權(quán)是多少呢
老師您說(shuō)的政策有哪些?
比如說(shuō)優(yōu)惠勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅不是20%可能會(huì)比這個(gè)低
那老師這種情況就得去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局問(wèn)一下了吧,還有啥辦法可以讓繳稅更少點(diǎn)。
對(duì),這個(gè)可以先去稅務(wù)咨詢一下
好,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您