你好,這里的現(xiàn)金折扣,是否考慮增值稅呢?
2.某企業(yè)在20××年5月1日銷售一批商品800件,增值稅發(fā)票注明售價3000元,增值稅額為480元。企業(yè)為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。假定計算現(xiàn)金折扣考慮增值稅要求:編制以下業(yè)務(wù)的會計分錄(1)5月1日銷售時的會計分錄(2)5月10日前收到款項時的會計分錄3)5月20日前收到款項時的會計分錄。(4)5月底收到款項時的會計分錄。
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會計分錄怎么寫
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會計分錄怎么寫
春江公司五月一日向長豐公司收銷a產(chǎn)品與實踐增值稅發(fā)票上注明單。單位售價2000元,價款共計10萬元,增值稅稅額17,000元,為及早收回款項,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣的條件為十分之二,二十分之一,三十分之n,要求做分錄5月1日銷售實現(xiàn)時,如果5月10日買方付清貨款做分錄,如果5月29日買方付清貨款做分錄
某公司某年4月1日向C廠銷售一批商品,成本700000元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款1000000元,增值稅170000元,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。買方于4月30日付款。編制銷售產(chǎn)品,收回款項,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
不含稅就是不考慮稅啊
你好 1,做5月1銷售實現(xiàn)時的會計分錄 借:應(yīng)收賬款?117000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)17000 2,做10日買方付清貨款的會計分錄 借:銀行存款(差額),財務(wù)費用100000*2%,貸:應(yīng)收賬款?117000 3,做29日買方付清貨款的會計分錄 借:銀行存款?117000,貸:應(yīng)收賬款?117000