你好,算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=87750/(1%2B13%)*36%%2B1500*200*0.003
某煙草生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。6月,銷售甲類卷煙1000標(biāo)準(zhǔn)條,取得銷售收入(含增值稅)9040元。(已知卷煙消費(fèi)稅定額稅率為0.003元/支,1標(biāo)準(zhǔn)條有200支;比例稅率為56%)。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
某卷煙廠(增值稅一般納稅人)2018年7月生產(chǎn)銷售情況如下:(1)外購生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為1.5萬元,增值稅稅額0.195萬元。(2)本月共銷售甲類卷煙400標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額800萬元;銷售乙類卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額200萬元。(3)銷售給本場職工乙類卷煙8標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額6萬元。已知:甲類卷煙消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為0.003元/支;乙類卷煙比例稅率為36%,定額稅率為0.003元/支;每標(biāo)準(zhǔn)箱有250條,每條200支;銷售卷煙增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計(jì)算7月該卷煙廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅稅額各是多少?
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月,銷售乙類卷煙1500標(biāo)準(zhǔn)條,取得含增值稅銷售額87750元。已知乙類卷煙消費(fèi)稅比例稅率36%,定額稅率為0.003元/支,每標(biāo)準(zhǔn)條有200支;增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
1.某煙草生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。2020年1月銷售甲類卷煙1000標(biāo)準(zhǔn)條,取得銷售收入(含增值稅)90400元。該企業(yè)1月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為多少元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅定額稅率為0.003元/支,1標(biāo)準(zhǔn)條有200支;比例稅率為56%)
某煙草生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。2020年1月銷售甲類卷煙1000標(biāo)準(zhǔn)條,取得銷售收入(含增值稅)90400元。該企業(yè)1月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為多少元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅定額稅率為0.003元/支,1標(biāo)準(zhǔn)條有200支;比例稅率為56%)
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,