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老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
應(yīng)納稅所得額等于1200-90+100+50=1260,應(yīng)交所得稅等于1260*0.25=315 存貨可抵扣暫時性差異70,其他權(quán)益工具可抵扣暫時性差異50,固定資產(chǎn)應(yīng)納稅暫時性差異60,預(yù)計負(fù)債可抵扣暫時性差異50。 借:遞延所得稅資產(chǎn)42.5 遞延所得稅負(fù)債20貸:其他綜合收益12.5 所得稅費(fèi)用50