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銷售A產(chǎn)品一批,價款200000元,增值稅稅率13%。收到商業(yè)承兌匯票做分錄

2022-06-05 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-05 16:08

借:應收票據(jù),226000? 貸:主營業(yè)務收入? 200000應交稅費—應交增值稅—銷項稅26000

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借:應收票據(jù),226000? 貸:主營業(yè)務收入? 200000應交稅費—應交增值稅—銷項稅26000
2022-06-05
你好,借 應收票據(jù) 22。6貸 主營業(yè)務收入20 應交稅費2.6
2022-06-05
借:應收票據(jù) 234000 貸:主營業(yè)務收入 200000 其他業(yè)務收入 20000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 34000
2023-11-21
借應收票據(jù),貸主營業(yè)收入,應交稅費
2023-10-14
你好 借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-12-20
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