借在建工程50000 貸原材料50000

甲公司為增值稅一般納稅人。2018年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,設(shè)備價(jià)款為290000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額46400元,支付的運(yùn)輸費(fèi)8250元(含增值稅750元),款項(xiàng)通過銀行支付;安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值3600元,購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為612元;領(lǐng)用本公司產(chǎn)品一批,成本為4800元;支付安裝工人薪酬7200元。2018年10月18日該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:編制甲公司2018年與該機(jī)器設(shè)備相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,這題分錄怎么寫。 (1)6月5日動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用一批原材料,該批材料采購(gòu)成本400萬元,采購(gòu)時(shí)支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,領(lǐng)用時(shí)該批材料計(jì)稅價(jià)格為600萬元。
2×16年2月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅225元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30000元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3900元;支付安裝工人工資4900A.該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)形成可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為65225元B.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣C.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)視同銷售處理D.固定資產(chǎn)的入賬成本為537400元
領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值15萬元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為
安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本公司原材料一批價(jià)值5萬元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)應(yīng)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額為8500元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好老師,請(qǐng)問受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請(qǐng)問為什么這道題算個(gè)人所得稅時(shí)要減2個(gè)一千五,
累計(jì)折舊登賬簿,登哪個(gè)
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開店,一個(gè)月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了

