你好 借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師您好,我們是制造型公司現(xiàn)在需要計(jì)算一種產(chǎn)品的銷售價(jià)格,我應(yīng)該從哪些方面來考慮銷售定價(jià)呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做,月末的時(shí)候有在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品,這些我該怎么做分錄,麻煩老師盡可能的詳細(xì)講解,謝謝!
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現(xiàn)在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應(yīng)該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時(shí)只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶,麻煩老師給回復(fù)下,萬分感謝
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)有退貨,退貨分三種情況,一,退回來的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來的產(chǎn)品要經(jīng)過返工收拾一下再賣出去,三,退回來的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
老師您好 我想問一下 我們公司進(jìn)產(chǎn)品 偶爾時(shí)候這個(gè)產(chǎn)品會(huì)有秒殺價(jià)比平時(shí)進(jìn)貨會(huì)便宜一點(diǎn) 這種情況我應(yīng)該怎么入賬??? 按優(yōu)惠完的價(jià)格入賬,出庫(kù)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本怕記不住還是按之前的價(jià)格出庫(kù)。
老師,我想問下平時(shí)我們員工買公司自己產(chǎn)品的時(shí)候會(huì)有一定折扣,就是比外面買的便宜,這種情況該怎么做分錄啊,比如一件產(chǎn)品賣給外面是200,賣給我們是100元這種
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師這種稅怎么算的
按公司的稅率進(jìn)行申報(bào)繳納
老師,我看到他們?nèi)胭~是借:管理費(fèi)用100,銀行存款100,貸:收入,稅,為什么要這么做的老師
那是做到福利費(fèi)去了 您好,借應(yīng)收賬款200主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(按200計(jì)算), 借成本費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)貼100借應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,應(yīng)收賬款 借銀行存款100貸應(yīng)收賬款100
老師,那做到福利費(fèi)里面公司是不是虧了啊,因?yàn)榘凑?00交稅了是嗎正常像您上面發(fā)的是按照100來交稅的
嚴(yán)格來說是確認(rèn)100會(huì)計(jì)收入,但是增值稅按200計(jì)算,類似就是給員工福利