您好,其實(shí)就是收到的時(shí)候 你們借方銀行存款 貸方營業(yè)外收入就行,然后支出的時(shí)候,根據(jù)用途,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用

老師你好,甲公司為居民企業(yè),2019年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 銷售收入5 000萬元,銷售成本3 570萬元,銷售稅金及附加140萬元,繳納增值稅800萬元。 (2) 期間費(fèi)用共計(jì)1 040萬元。其中,銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)280萬元,運(yùn)輸、包裝、展覽費(fèi)用120萬元,運(yùn)輸用車輛的折舊費(fèi)12萬元(該貨車于2014年12月購入,原值42萬元,預(yù)計(jì)凈殘值2萬元,期限按稅法規(guī)定,計(jì)提年限為4年);管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)80萬元,為員工購買基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出15萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,都是向非金融機(jī)構(gòu)借款用于經(jīng)營的利息支出,若按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,其利息支出60萬元。 (3)營業(yè)外收入10萬元,為接受的貨幣性捐贈(zèng)收入。 (4)營業(yè)外支出160萬元,含合同違約金2萬元;銀行罰息3萬元;工商部門罰款1萬元;為乙企業(yè)提供與收入無關(guān)的擔(dān)保,因乙企業(yè)破產(chǎn)而承擔(dān)的負(fù)債20萬元。 要求: (1)???? 分步驟計(jì)算甲公司2019年度的利潤總額、應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。 (2)???? 如果該企業(yè)為小型微利企業(yè),則計(jì)算其應(yīng)納稅額。這個(gè)怎么解答啊
老師,請(qǐng)問我們公司跟2個(gè)私人簽訂房屋租賃20年,一個(gè)一次性支付20年租金36萬,另外一個(gè)一年支付一次租金2萬,款已支付給私人,然后我們公司準(zhǔn)備把這兩間房轉(zhuǎn)租給另外一家企業(yè)去經(jīng)營建設(shè),另一家企業(yè)到時(shí)候付租金給我們,就相當(dāng)于我們企業(yè)是過個(gè)手,沒自用,那現(xiàn)在已支付的租金38萬要怎么做分錄,記到哪個(gè)科目合適?
老師,我們是供熱公司,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府每年給30萬元,用于企業(yè)經(jīng)營補(bǔ)貼,那收到和支出怎么做分錄,支出主要用于買煤,維修
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場(chǎng)推廣,補(bǔ)貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補(bǔ)貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價(jià)值1000的機(jī)票,那么對(duì)于第三方支付公司而言 這補(bǔ)貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因?yàn)槌丝筒豢赡転榱搜a(bǔ)貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費(fèi)還沒有給出的補(bǔ)貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
員工外出辦事給油費(fèi)補(bǔ)貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺是不是其他應(yīng)收款?支付的皮具運(yùn)費(fèi)是不是屬于庫存商品?微信支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,這些雖然都是主營業(yè)務(wù)收入,但要不要都做到其他應(yīng)收款?我說的這些都是會(huì)計(jì)報(bào)表的科目,你看看我說的是不是屬于會(huì)計(jì)報(bào)表的這些科目,就是資產(chǎn)負(fù)債表的每個(gè)表的科目呀,會(huì)計(jì)報(bào)表的其他應(yīng)收款還是只做別人借我們公司的,要收回的錢?我說的這些都是工作中的做資產(chǎn)負(fù)債表的這些問題
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?

