你好!是的,所得稅的計(jì)提有問題的
老師你好,我想咨詢下我們公司符合小型微利企業(yè),然后假如又申請了高新技術(shù)企業(yè),那企業(yè)所得稅可以優(yōu)惠多少呢?假如拿所得稅25萬來計(jì)算。
高新技術(shù)企業(yè)所得稅怎么算,比如年度利潤是120萬,小微企業(yè)應(yīng)交所得稅是100*50%*20%+20*25%*20%是這樣嗎?那要是既是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)怎么算
老師您好,我們公司是小微企業(yè),同時(shí)也是高新企業(yè),年利潤是在76萬,想問下所得稅是按照高新的15%繳納還是按照小微企業(yè)的2.5%計(jì)算繳納?
老師好,企業(yè)屬于小微企業(yè) 也屬于高新技術(shù)企業(yè) 那么100萬利潤的情況下 是18%還是2.5% 企業(yè)所得稅
3.國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)么或者是技術(shù)先進(jìn)性服務(wù)企業(yè),這類企業(yè)企業(yè)所得稅是15%繳納的對么?那這個(gè)分紅后期所得稅也是享有這個(gè)15%還是說繼續(xù)按20%進(jìn)行繳納的?
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄呢?
請問發(fā)員工工資有沒規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會計(jì)分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來,我能不能把導(dǎo)出的微信收入做個(gè)清單當(dāng)附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費(fèi)事,如圖2我合并沒開票收入做個(gè)表格,直接當(dāng)附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個(gè)月我們需要確認(rèn)無票收入是有9個(gè)點(diǎn)的稅的,那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,還是報(bào)在無票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒有開發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎