1借管理費(fèi)用1900 其他應(yīng)收款1000 原材料100 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益3000

23:29<存貨核算(2)20.簡(jiǎn)答題【資料】某公司年末對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)盤盈甲材料20噸,單位成本為500元/噸。(2)盤虧乙材料200千克,單位成本為10元/千克。(3)盤虧丙材料400米,單位成本為30元/米。(4)盤虧丁材料50噸,單位成本為1000元/噸。經(jīng)過(guò)調(diào)查,以上盤盈盤虧的原因如下:甲材料是由于收發(fā)計(jì)量造成的;乙材料屬于一般經(jīng)營(yíng)損失;丙材料是由于保管員王某的過(guò)失造成的,判定由其賠償800元,其余的作為企業(yè)的損失;丁材料是由于企業(yè)失火造成的,由保險(xiǎn)公司賠償35000元,殘料價(jià)值為2000元,其余由公司承擔(dān)?!疽蟆繉懗鲆陨喜牧锨宀榈臅?huì)計(jì)分錄(不考慮稅金)。輸入答案
信達(dá)公司在存貨清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一批A材料,賬面成本為3000元,假定不考慮增值稅(1)發(fā)現(xiàn)盤虧。(2)查明原因,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理1)假定屬于定額內(nèi)自然損耗。2)假定屬于管理不善造成的毀損,由過(guò)失人賠償1000元,款項(xiàng)尚未收取;殘料處置收入200元,已存入銀行。要求:編制信達(dá)公司存貨盤虧的會(huì)計(jì)分錄
51、根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。1)(1)盤虧設(shè)備|臺(tái),賬面原價(jià)為8500元,已提折日2000元。(2)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后,上述盤虧設(shè)備按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行處理。2)(1)盤虧原材料4000元。(2)經(jīng)查,造成上述盤虧材料的原因如下:①管理不善造成損耗1000元。②倉(cāng)庫(kù)保管員過(guò)失造成損失8000元;③剩余盤虧材料因自然災(zāi)害造成。報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后處理。(均不考慮增值稅)3)企業(yè)行政管理人員使用轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買辦公用品3000元。編制的會(huì)計(jì)分錄如下,且已按照分錄過(guò)賬。請(qǐng)進(jìn)行錯(cuò)賬更正。借:制造費(fèi)用3000貸:銀行存款3000
根據(jù)“賬存實(shí)存對(duì)比表”所列盤虧材料3000元。經(jīng)查盤虧原因是1)定額內(nèi)損耗為1500元;2)管理人員過(guò)失造成的損失為100元; 3)非常事故造成的損失為1400元。保險(xiǎn)公司同意賠 款1000元,殘料作價(jià)50元入庫(kù)。 求會(huì)計(jì)分錄
甲公司期末對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)清查,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的有:(1)A材料盤虧100公斤,單位成本為4元;(2)B材料盤虧10件,單位實(shí)際成本50元;(3)C產(chǎn)品毀損15件,單位成本1200元。最終經(jīng)查明:A材料屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗;B材料屬于保管人張英工作失誤造成,經(jīng)研究由張英賠償全部損失的50%C產(chǎn)品屬于自然災(zāi)害造成的損失,保險(xiǎn)公司賠償全部損失的50%增值稅率為13%要求:編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

