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老師,我是全年都沒(méi)有交過(guò)增值稅,2021年1月-12月都是進(jìn)項(xiàng)大于,每月有留抵,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?

2022-06-03 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-03 08:20

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)

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快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 10:35

老師,進(jìn)項(xiàng)4520804.16,銷項(xiàng)4434391.99,留抵86412.17

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齊紅老師 解答 2022-06-03 10:36

就是按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

頭像
快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 10:38

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4520804.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4520204.16 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4434391.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4434391.99 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 86412.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 86412.17

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快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 10:38

老師,金額這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-03 10:45

對(duì),就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,只要數(shù)字能對(duì)上就可以。

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快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 11:00

怎么檢查?

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齊紅老師 解答 2022-06-03 12:08

看賬上科目期末余額

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快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 13:49

哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2022-06-03 13:51

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅相關(guān)的,結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就沒(méi)有余額了,全都?xì)w集到未交增值稅

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快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 14:27

我的是留抵稅

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齊紅老師 解答 2022-06-03 14:32

留抵就是計(jì)入未交增值稅,前邊一直在回復(fù)這個(gè)問(wèn)題

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快賬用戶3993 追問(wèn) 2022-06-03 14:33

老師,哪2022年一月正常做賬?

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齊紅老師 解答 2022-06-03 23:19

你好,每個(gè)月都可以這么去結(jié)轉(zhuǎn)的

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2022-06-03
你12月是增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2021-10-21
同學(xué)你好 1月份是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有留抵的 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)5 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅3 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅3 這樣未交增值稅還有借方余額2
2021-02-26
你好,未交增值稅借方有余額表示留底的,這個(gè)不用操作。
2022-01-05
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1037487.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1037487.23
2021-01-20
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