你好!這種附加稅也不用計(jì)提了
老師,問下,那個(gè)增值稅及其附加稅,都需要計(jì)提嗎。附加稅我曉得計(jì)提營業(yè)稅金及附加稅,那個(gè)增值稅呢,要是計(jì)提怎么做呢,
老師增值稅不需要計(jì)提那附加稅需要計(jì)提嗎
請問老師,增值稅的附加稅,需要計(jì)提嗎?可以不計(jì)提不?
老師,增值稅附加稅那些需要計(jì)提嗎
5月需要計(jì)提增值稅,附加稅需要計(jì)提嗎
個(gè)人以無形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請問,增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開不出來發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計(jì)入經(jīng)營成本吧!
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購合同總金額,對嗎?那我采購產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費(fèi)
其他應(yīng)付款額度大了,實(shí)際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時(shí),也有一些發(fā)票進(jìn)來,庫存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個(gè)金額充那個(gè)庫存現(xiàn)金???
如果跨年的話附加稅是不是要走利潤分配啊老師
你好!你沒有計(jì)提,就不用管其他的了
但是我的跨年了
你好!你當(dāng)時(shí)有計(jì)提嗎?是想現(xiàn)在計(jì)提還是啥
不計(jì)提,就是跨年了我怎樣做分錄
你好!增值稅不需要計(jì)提那附加稅需要計(jì)提嗎 不管是不是跨年,都可以不用計(jì)提
附加稅呢老師?附加稅跨年我要怎樣做分錄
你好!附加稅也是一樣,不用交就不用計(jì)提。
不計(jì)提我跨年的費(fèi)用怎么做
跨年的附加稅怎么做分錄
你好!你不需要做啊。不用計(jì)提是不用做分錄
稅金及附加月末不是也結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好!你不用交,也不用計(jì)提,也就不用結(jié)轉(zhuǎn)