你好,是有風險的,最好寫清楚自己只是代辦人。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師們,我們公司內部報銷,就是所有開支費用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領導要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經理和董事長那總是外出跑業(yè)務很少到公司,結果就是內部員工為等領導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監(jiān)都有爭論,總經理認為有發(fā)票就代表業(yè)務發(fā)生的真實性了,不必要讓領導簽字,懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字,領導覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務真實性)及發(fā)票復印件讓領導審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導
老師好!房地產公司現(xiàn)在籌資籌建期,有一筆錢是公司和私人簽的工程發(fā)包意向性的協(xié)議,當時項目老板要求將款項打到我的私人賬戶里,由我(財務部)給拆遷戶發(fā)拆遷費。當時我看了合同之后向項目經理說有財務風險,要求將款項轉自公司賬戶,或者由拆遷征收辦發(fā)放,但項目老板總與各種理由說不行。我不肯與個人名義去辦理,最后老板讓我將款項轉到另一名員工賬戶上,由她來支付拆遷戶的拆遷費。請問這種情況下要不要做賬,做賬的話我會不會有風險?在稅務上財務承擔什么風險?1
老師,麻煩咨詢下,事業(yè)單位,有筆專項資金到賬,需要發(fā)放給個人,但領款人由于客觀原因不能親自領款,我作為辦理這項業(yè)務的具體經辦人,打了申請走手續(xù)領款,現(xiàn)單位財務科讓我填寫一份領據(jù),上面領款人一欄財務科要求我填上自己的名字。但是我只是經辦人,款最后是打給真正的收款人賬戶的,請問這種情況我能否按財務科要求填寫?是否有風險存在?
有會計科長、會計,出納三人2020年12月31日,計科長劉某,要求從現(xiàn)金收入中直接交取5元用于發(fā)放年終獎金,會計科長劉某和出納張某均表示此種做法不要,但經理仍然堅持求其辦理,后,經理在20211月日作出以下決定:免去劉某會計科長的務,提會計李某任科長,出納張某調公司總務科做保潔,安排自己朋友的女兒任出納,效管會計檔案保管,某沒有會計相關職業(yè)資質,陳某任出納后,用圓珠筆登記日記賬,記賬中有行、隔頁情況2胡期,徐國艷原為武漢海關財務科長,副科長,1995年,武漢海關有一個“1960”的賬戶,因武漢海關的領導頻繁調動,該賬戶成為胡、徐二人控制的“小金庫”,金額共計53萬元,后來銀行清理賬戶時,明確單位不能以這種形式存款,胡、除二人商議將該賬戶滿并分。1995年,二人又將武漢海關存在招商銀行武漢分行的500萬元的利息105406元以按活期計算出的小部分利息轉經單位,而將差額80469元侵吞1995年12月,徐指使他人出具假發(fā)票,并上“汽車修理清單,將30萬元轉到某修理廠賬戶后予以侵。1995年12月二人合謀以虛假“房修悟費發(fā)票和“工程決算單”,將海關53萬元資金劃入“南
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估