你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了?比如借方發(fā)生額是100,你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成了120

請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候,明細(xì)科目是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)該怎么辦
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時(shí),為什么制造費(fèi)用-模具費(fèi)沒(méi)有結(jié)平?
老師為什么結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候是負(fù)數(shù)呢
結(jié)轉(zhuǎn)完制造費(fèi)用為啥是負(fù)數(shù)呢
制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)的吧是什么時(shí)候呢
老師單位租員工的車每月不超過(guò)500元,算小額零星支出不開(kāi)發(fā)票,這個(gè)員工用繳個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司轉(zhuǎn)錢給我們公司的公司股東 怎么做完整的分錄啊
老師,您 好 多繳納增值稅怎么做賬務(wù)處理
公司A承接項(xiàng)目后發(fā)包給B公司,B公司再發(fā)包給C,C公司發(fā)包給D,D公司再重新發(fā)包給A公司,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
電影院票房分成比例是多少?
固定資產(chǎn)清理取得收益,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下做了研發(fā)賬,導(dǎo)致收入和成本不匹配,這個(gè)正常嗎
老師,公司通過(guò)員工貸款,員工把這個(gè)錢打到公司賬戶,這個(gè)賬應(yīng)該怎么記?
企業(yè)用個(gè)人的車辦事,給個(gè)人報(bào)銷油費(fèi)可以嗎?
我們賬上有臺(tái)勾機(jī),說(shuō)當(dāng)報(bào)廢賣了,那需要做合同嗎


我4月多做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,我又把上月反結(jié)賬了然后刪除了多錄的那一筆,然后又重新結(jié)轉(zhuǎn)4月的,現(xiàn)在5月的錄入結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是負(fù)數(shù)了,我該怎么辦
又重新結(jié)轉(zhuǎn)四月份的,那你不是不是又做了一次。
你四月份多結(jié)轉(zhuǎn)了一比,你刪除那種多結(jié)轉(zhuǎn)的,然后這個(gè)就可以了,然后你又結(jié)轉(zhuǎn)了一筆。
我已經(jīng)刪除了,我的意思是我刪除4月份的以后又重新結(jié)賬的,為什么5月的還不行
看一下四月份有沒(méi)有負(fù)數(shù)余額
從哪里看老師,明細(xì)表
科目余額表也可以 總賬這樣也可以。
老師有負(fù)數(shù),以前期末都是平的,現(xiàn)在是負(fù)數(shù),我該怎么辦
5月31號(hào)的那兩筆不對(duì),多結(jié)轉(zhuǎn)了。
我刪除了5.31號(hào)的,就可以了是嗎老師
對(duì)的是的,是這么做的。