您好 借:固定資產(chǎn)200000 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額34000 貸:銀行存款 234000 借:固定資產(chǎn)清理 200000-38800-4000=157200 借:累計折舊38800 借:固定資產(chǎn)減值準備 4000 貸:固定資產(chǎn) 200000 借:銀行存款 160000%2B27200=187200 貸:固定資產(chǎn)清理160000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?27200 借:固定資產(chǎn)清理 5000 貸:銀行存款 5000 借:資產(chǎn)處置損益2200 貸:固定資產(chǎn)清理 157200%2B5000-160000=2200

甲公司2×19年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元,增 值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日, 甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票 上注明的價款為160000元,增值稅額為20800元,出售 時,該設(shè)備已計提折舊38800元,已計提減值準備4000 元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元。
甲公司20×8年5月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×11年5月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160 000元,增值稅額為20800元,出售時,該設(shè)備已計提折舊38 800元,已計提減值準備4 000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5 000元。 要求:編制上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄。
甲公司2X19年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為32000元,甲公司采用年限平均分計提折舊,該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值率為固定資產(chǎn)原價的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2X21年2月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅稅額為25600元,出售時,該設(shè)備已計提減值準備4000元,已計提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元,甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為()元。
甲公司2009年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元,增值稅稅額為34000元,甲公司采用年限平均法計提折舊,該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值率為固定資產(chǎn)原價的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2011年2月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅額為27200元,出售時,該設(shè)備已計提減值準備4000元,已計提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元。計算甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益。
甲公司2*20年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元,增值稅稅額為26000元,甲公司采用年度平均法計提折舊,該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年預(yù)計凈殘值率為固定資產(chǎn)原價的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型2*22年2月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅稅額為20800元,出售時,該設(shè)備已計提減值準備4000元,以計提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付,該設(shè)備拆卸費用5000元,甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為()元
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。