您好,您的具體問題是什么
甲公司2×19年2月20日購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增 值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日, 甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為20800元,出售 時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000 元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。
請問這個(gè)怎么做甲公司09年2月20日購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200,000元,增值稅額為34,000。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型11年2月28日甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司開具的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的價(jià)款為160,000元,增值稅額為27,200元,出售時(shí),該設(shè)備計(jì)提折舊38,800元,已提減值準(zhǔn)備4,000,甲公司以銀行存款支付改設(shè)備拆卸費(fèi)用5,000
甲公司20×8年5月20日購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×11年5月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160 000元,增值稅額為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38 800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4 000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5 000元。 要求:編制上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會計(jì)分錄。
甲公司2X19年2月20日購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為32000元,甲公司采用年限平均分計(jì)提折舊,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2X21年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅稅額為25600元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,已計(jì)提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元,甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為()元。
甲公司2009年2月20日購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值稅稅額為34000元,甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2011年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為27200元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,已計(jì)提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。計(jì)算甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益。
老師,那我朋友開一個(gè)臺球俱樂部怎么也審計(jì)啊,你不是說只有上市公司才審計(jì)嗎
老師,每個(gè)單位都要做審計(jì)嗎?還是怎么規(guī)定的?審計(jì)就是查賬嗎?如果審計(jì)不通過呢
是你像這一種我自己的棉花廠子,棉花賣給另外一個(gè)廠子,然后沒有開發(fā)票,我除了做無票收入,我還能不能走其他賬?避稅
老師在開普票時(shí)我公司有免稅產(chǎn)品和一個(gè)稅點(diǎn)的能開在一張發(fā)票上嗎
為什么表格的合計(jì)不顯示合計(jì)數(shù),顯示0
2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是還要查申報(bào)啊
老師,出審計(jì)報(bào)告主要干什么用,
2025年補(bǔ)計(jì)提2024年所得稅,計(jì)入所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,問一下,這進(jìn)項(xiàng)怎么填