一個(gè)月你們都能消費(fèi)了嗎?
老師,員工之前向公司借款20000,現(xiàn)在拿回來了20000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票抵借款的,那這兩張發(fā)票怎么處理,是讓這位員工寫報(bào)銷單么,還是我們財(cái)務(wù)直接拿這兩張入賬抵他的其他應(yīng)收款?我的意思是,這個(gè)員工直接把兩張發(fā)票給了我,我不太清楚,要不要再讓她寫個(gè)單子什么之類的
老師好, 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 購買購物卡送客戶,購物卡發(fā)票開的是“預(yù)付卡”。 請(qǐng)問,這個(gè)需要先通過“預(yù)付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,買了10000元的購物卡,給財(cái)務(wù)的只有一張10000元的發(fā)票,卡應(yīng)該是送人了,做賬時(shí)直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,這個(gè)沒掛預(yù)付賬款,是不是要做納稅調(diào)增
老師,老板讓付10萬的預(yù)付招待費(fèi),說是先充值,但是過兩天直接拿來10的這家給開的消費(fèi)發(fā)票,這樣直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
老師,月頭交的電費(fèi),月底開的發(fā)票(物業(yè)都是月底統(tǒng)一開票),支付電費(fèi)時(shí)直接入費(fèi)用了,發(fā)票開過來就附到當(dāng)時(shí)交費(fèi)單的后面了,這樣可以嗎?還是說必須要先掛預(yù)付賬款,發(fā)票來在入費(fèi)用下預(yù)付款
老師我們公司的無票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報(bào)無票收入的時(shí)候怎么申報(bào)?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個(gè)股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票明細(xì)類別有問題,現(xiàn)在再讓對(duì)方重新紅沖開票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個(gè)公司做
老師開了一張專票,剩下是普票超30萬,全額納稅對(duì)不
老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請(qǐng)問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,需要更正修改
老師,社會(huì)組織能開專用發(fā)票嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)出口退稅的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
肯定不能,但發(fā)票一起都來了。
那你們不能直接坐到招待費(fèi),消費(fèi)多少做多少。
老師,那是把開來的10萬的發(fā)票,分月入招待費(fèi)是嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
但是老師,如果22年消費(fèi)不完呢,發(fā)票開過來的都是22年票
那也沒有關(guān)系的,可以抵扣。
只是擔(dān)心又涉及到跨年了,會(huì)不會(huì)又得用以前年度損益調(diào)整科目
不需要的,借銷售費(fèi)用招待費(fèi),貸預(yù)付6萬,剩下的4萬直接坐到下一年, 下一年借銷售費(fèi)用招待費(fèi)4萬,貸銀行預(yù)付賬款4萬。