你好,需要看因?yàn)槭裁纯劭睿?/p>
客戶付現(xiàn)金的貨款,金額大是否一定只能付公賬,不能現(xiàn)金? 金額小付現(xiàn)金,客戶要求一定要開票,可以開嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
客戶提前支付貨款,需從貨款中扣除提前付款的利息,請(qǐng)問扣掉的利息,我方憑證怎么記賬呢?然后我開發(fā)票是開未扣利息的原貨款金額?還是開扣了利息的?
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個(gè)月對(duì)賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
客戶對(duì)賬有一筆扣款,要求開票開扣款前的金額,支付貨款支付扣款后的金額,這樣可以嗎?
已開好票的金額,客戶付款卻以有扣款為由,少付400,怎么做賬
我們是房地產(chǎn)企業(yè),年底要交一批房子,收入確認(rèn)的要求和需要提前準(zhǔn)備的資料有哪些?,收入確認(rèn)的注意事項(xiàng),涉及的稅種以及納稅義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間有相關(guān)資料解說嗎?另外,收入和成本分?jǐn)傂枰男┑赘?,土增清算的時(shí)點(diǎn),如果年底交房確認(rèn)收入是否需要進(jìn)行土增清算,還是所有房子交付完畢,土增一起清算呢
收到重點(diǎn)人群補(bǔ)貼退稅款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在要做股東更名,就是把a(bǔ)股東換成b股東,a股東之前占股百分之59,請(qǐng)問,我們公司現(xiàn)在要怎樣繳稅,怎么計(jì)算要交的稅款?
老師,公司注銷我們其他應(yīng)付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入交太多錢了怎么辦?都是跟總公司借的錢
6月份稅局已扣繳4月工資個(gè)稅,5月份發(fā)放工資時(shí)沒有扣掉個(gè)稅,直接發(fā)放了,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:其他應(yīng)收款-社保 1260 銀行存款,8740,沒有從工資里扣掉的個(gè)稅還需要處理嗎
老師,供應(yīng)商收我們的運(yùn)費(fèi)系統(tǒng)應(yīng)該怎么做賬,發(fā)票怎么做賬
新建的廠房6層在23年已經(jīng)入固定資產(chǎn),后期發(fā)生的裝修費(fèi)可以轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬元) 你好,可以的。 這個(gè)企業(yè)可以按預(yù)計(jì)使用期限來攤銷。 還沒裝修完,后期慢慢開票付款 你好,你可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉(zhuǎn)攤銷可以嗎,今年完事 你好,可以的。操作沒問題了。 一共得有200萬元裝修費(fèi)用 你好,可以后期轉(zhuǎn)攤銷。 我們有時(shí)怕稅認(rèn)定我們故意這部分不交房產(chǎn)稅呢,我跟稅務(wù)說了,房子都使用,了我們正常交房產(chǎn)稅了,后期裝修就應(yīng)給是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,按月攤銷。 你好,是的,沒問題的了。 廠房建設(shè)已經(jīng)完事了,后期發(fā)生外網(wǎng)施工及管道更換,是不是可以不計(jì)入房產(chǎn)原值,那計(jì)入哪個(gè)科目比較好, 你好,這些以前是有管道的,現(xiàn)在只是更換是嗎
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是有留抵吧 還用再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
貿(mào)易公司注冊(cè)在甲地,辦公室及辦公人員都在甲地,但是倉(cāng)庫(kù)在乙地,發(fā)貨由乙地倉(cāng)管把貨物發(fā)出,紙質(zhì)單據(jù)交給甲地的銷售人員,及財(cái)務(wù)人員做賬開票,這個(gè)情況屬于異地經(jīng)營(yíng)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問在金蝶賬無憂里面,如何調(diào)出報(bào)表年報(bào)表,謝謝
產(chǎn)品出現(xiàn)異物不良扣款
。按差額開票行或者全額開,后面把扣款的再開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。
?;蛘吣憔烷_一張發(fā)票上單獨(dú)一行負(fù)數(shù)。