借管理費(fèi)用貸,預(yù)付賬款5000。
1.計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金計(jì)入什么科目 2、攤銷(xiāo)年初已支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的車(chē)間財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用500元 怎么做會(huì)計(jì)分錄
(1)支付本月應(yīng)該承擔(dān)的水電費(fèi)450元 2)本月支付下年度保險(xiǎn)費(fèi)600 000元 (3)攤銷(xiāo)應(yīng)該由本月承擔(dān)但在上月已經(jīng)支付的門(mén)衛(wèi)房租金300元 (4)攤銷(xiāo)應(yīng)該由本月承擔(dān)但下年度支付的辦公室租金80 000元 (5)本月支付上年度已經(jīng)攤銷(xiāo)的設(shè)備修理費(fèi)100000元 6)計(jì)提本月應(yīng)該承擔(dān)的設(shè)備折舊費(fèi)750 000元 (7)本月應(yīng)計(jì)傭金收入560元,預(yù)計(jì)到下月才能收到現(xiàn)金 (8)收到上月提供勞務(wù)收入240元 (9)本月銷(xiāo)售商品,并收到貨款1 500 000元 (10)本月銷(xiāo)售商品900000元,發(fā)票已開(kāi)出,貨款尚未收到 要求: (1)根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制,分別確定本月的收入和費(fèi)用。
攤銷(xiāo)應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),其中生產(chǎn)車(chē)間攤銷(xiāo)2000元,管理部門(mén)攤銷(xiāo)5000元。問(wèn)會(huì)計(jì)分錄?
攤銷(xiāo)應(yīng)計(jì)入本月制造費(fèi)用的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)800元,攤銷(xiāo)應(yīng)計(jì)入本月管理費(fèi)用的保險(xiǎn)費(fèi)200元。(會(huì)計(jì)分錄)
11.17日,攤銷(xiāo)以前已預(yù)付應(yīng)由本月份負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元,其中管理部門(mén)應(yīng)負(fù)擔(dān)500元,車(chē)間應(yīng)負(fù)擔(dān)400元分錄怎么寫(xiě)?
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶(hù)也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶(hù)?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢(xún)一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話(huà)CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到