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華為公司1)購入材料的不含稅價格100000元,增值稅率13%,已驗收入庫。2)出具商業(yè)承兌帶息票據(jù),期限3個月,票面利率6%,票據(jù)到期付款。3.根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”,乙企業(yè)本月應(yīng)代扣職工社會保險費8000元,代扣職工個人所得稅49000元,實發(fā)工資420000元。編制會計分錄

2022-06-01 17:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 17:28

同學(xué) 這個目前不清楚。

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同學(xué) 這個目前不清楚。
2022-06-01
您好,這個是 借 原材料 100000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 13000 貸 銀行存款 113000 第二問是 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付票據(jù)
2022-06-01
你好,(1)編制3月6日開出商業(yè)承兌匯票的會計分錄; 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) (2)完成6月6日該商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)支付票據(jù)面值及利息的會計處理:該票據(jù)應(yīng)計提的利息金額=該票據(jù)的到期本利和=編制會計分錄: 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 (3)編制該票據(jù)到期時甲企業(yè)無力支付票據(jù)面值及利息的會計分錄 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款
2022-11-23
1借原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1300 貸應(yīng)付票據(jù)11300
2022-11-23
你好,同學(xué) 1借原材料40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅40000×16%=6400 貸應(yīng)付票據(jù)46400 2,借財務(wù)費用46400×6%÷12×2=464 貸應(yīng)付票據(jù)464 3借應(yīng)付票據(jù)464+46400=46864 財務(wù)費用46400×6%÷12×3=696 貸銀行存款46864+696=47560
2024-01-07
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