你好,船票上面它有個(gè)人信息嗎?如果有的話,票面的金額除以1.03乘以3%,運(yùn)輸車的不可以 運(yùn)輸人的可以
我們是運(yùn)輸公司,公司在19年購(gòu)買一輛半掛車,對(duì)公付款,對(duì)方開具專票,次月抵扣。在22年稅局說(shuō)對(duì)方是虛開發(fā)票,要求轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。但是業(yè)務(wù)是真實(shí)業(yè)務(wù),車也一直在公司,已經(jīng)掛牌,每年都有繳納車船稅。請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)公司法人開車去大連出差,車是船運(yùn)過(guò)去還有船票在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)抵扣?
老師您好, 我有兩個(gè)問(wèn)題,問(wèn)題①是:請(qǐng)問(wèn)車輛車船稅是不是只有保險(xiǎn)公司代扣代繳和讓會(huì)計(jì)在電子稅務(wù)局直接申報(bào)繳納這兩種方式是嗎?問(wèn)題②是:在電子稅務(wù)局申報(bào)繳納車船稅時(shí),那個(gè)稅源顯示出來(lái)的車輛列表,是不是都表示這些車是尚未通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)繳納車船稅亦或者是保險(xiǎn)公司尚未代扣代繳車船稅的車輛?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是運(yùn)輸公司,今年3月買了一輛二手貨車,這個(gè)是年底審車,現(xiàn)在準(zhǔn)備去審車,需要交車船稅,電子稅務(wù)局添加稅源申報(bào)顯示無(wú)可申報(bào)的數(shù)據(jù)。怎么回事?
老師,2月開了適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的船舶買賣發(fā)票,就是我司以前買進(jìn)船舶沒有收到發(fā)票也沒抵扣過(guò),2月賣了就開了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去,因?yàn)榘l(fā)票額度不夠差了一些金額未開具我申報(bào)的時(shí)候把未開具部分填寫在了未開具發(fā)票這一欄。3月份就把差的這部分金額開出去了,現(xiàn)在申報(bào)3月份所屬期為開票這一欄寫負(fù)數(shù)不通過(guò)要去大廳要寫情況說(shuō)明,這一情況說(shuō)明具體怎么寫呢老師
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
哪老師在電子稅務(wù)局哪里填報(bào)呀?
你好,增值稅附表28B和第十欄里面。