你好,截圖看下是那一欄
老師您好 請(qǐng)問工資每個(gè)月做的時(shí)候 有個(gè)稅那一欄扣除 請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呀
老師,您好,請(qǐng)問這第4問該怎么做呀?怎么分析呢?另外給的這稅前扣除48這個(gè)數(shù)一般什么時(shí)候會(huì)用上呢?
你好 請(qǐng)問每個(gè)月做工資表的時(shí)候怎么預(yù)算個(gè)稅
請(qǐng)問每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)做了附加扣除,那么在計(jì)算全年獎(jiǎng)金的時(shí)候怎么算專項(xiàng)附加扣除呢?
老師,請(qǐng)問下您,每個(gè)月計(jì)提的工資,計(jì)提的利息,可以在算,當(dāng)月利潤(rùn)的時(shí)候,在所得稅前扣除嗎?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師是這一欄
累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
不是看一個(gè)月的收入,扣除他得看年累計(jì)的收入和年累計(jì)的扣除。
如果是這個(gè)月剛?cè)肼毮?還是看累計(jì)嗎
你好,剛?cè)肼毜目吹谝粋€(gè)月的收入就可以的,收入減去累計(jì)扣除。
這個(gè)正常企業(yè)做的時(shí)候是怎么做呢 每一個(gè)都這樣算一遍嗎 感覺還挺麻煩的
需要自己提前算一下的。
老師 正常企業(yè)的話 有沒有設(shè)置公式的這種表格呢 或者什么工具,這個(gè)公司要是人多了計(jì)算這個(gè)還是要一個(gè)個(gè)這個(gè)公式走一遍挺浪費(fèi)時(shí)間呢
你好,可以自己設(shè)置一個(gè)公式的,你去學(xué)堂的有一個(gè)會(huì)計(jì)工作模板里面 我那天看到有一個(gè)工資表
看下這個(gè)適合你們單位。
好嘞 謝謝您哦 郭老師
不用客氣,工作愉快