同學(xué),你好 有些企業(yè)結(jié)賬就是以25號截止的,之后的單子放在次月做
老師,我們公司是中藥材加工企業(yè),是一家新企業(yè),月中生產(chǎn)了20個品種,一般我是月底扎賬,歸集所有的制造費用,直接人工,再進行分配,算出成本,然后讓庫管入庫填寫成本價格,開票室才能打出來銷售票,這些品種進行銷售,現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們月中生產(chǎn)的這幾個品種,可是成本價還沒有算出來,入不了庫,能不能有什么方法,先核算出大概成本入庫,真實的成本算出來后怎么進行賬務(wù)處理?
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
生產(chǎn)制造企業(yè),購進原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運費 如果后期單獨收到運費發(fā)票不確定是哪個原材料的運費怎么做分錄?2運費進到費用不是進到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統(tǒng)一進到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運費和餐費不是都是生產(chǎn)成本么?進了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
新接手一個中小型制造業(yè)公司,以前賬很亂,銀行回單挑一部分記賬,每個月到了月底統(tǒng)一記賬,就是按照當?shù)囟愗摰雇葡略鲋刀愡M項是多少,然后挑一部分進項入賬,這樣對嗎?至于原材料出庫,出多少都是根據(jù)本月銷售的貨物進行湊數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品,最后到營業(yè)成本,請問老師這樣的核算是正確的嗎?我以前沒做過制造業(yè),他們這樣做好像是為了在一個合理稅負范圍內(nèi),不讓稅務(wù)局找到,所以每個月倒推
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那成本核算怎么計算? 比如員工食堂餐費也是截止到25日么? 生產(chǎn)材料領(lǐng)用和銷售出庫也都是25日 25日以后的銷售和領(lǐng)用原材料都算次月的么?這樣有稅務(wù)風險么?畢竟月末可能有銷售 算到次月是否合適?
同學(xué),你好 一般是的,根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行,可以的
那25日結(jié)賬,當月水電蒸汽費用都出不來,那成本核算中的水電氣等費用是用上月不用當月的還是怎么辦?
同學(xué),你好 提前暫估費用
這些費用都是預(yù)估到每一克產(chǎn)品中的。 如果暫估費用有問題 導(dǎo)致 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題 次月怎么調(diào)整? 每個月都需要調(diào)整么? 暫估分錄怎么做呢? 如水費 借制造費用 管理費用 摘要寫暫估么?等次月回票 再沖上月憑證重新做?重新調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄么
同學(xué),你好 借:管理費用-水費-暫估 貸:其他應(yīng)付款 次月紅字沖銷
現(xiàn)在沒有三級科目暫估是否還需要設(shè)置?那成本核算因為暫估費用導(dǎo)致 成品入庫單價不準 是否次月也要一同調(diào)整?那25日后收到的錢或者有著急付出的貨款怎么做賬? 因為不出來和銀行對賬單余額不一致
同學(xué),你好 可以設(shè)置 是的,次月調(diào)整 次月做
月底賬上銀行余額與銀行對賬單余額不一致怎么處理?
同學(xué),你好 做銀行余額調(diào)節(jié)表
25日后 如果有著急的付款 也是放到次月?就是 可以正常收付款 還是25日后的所有業(yè)務(wù)都計入次月是么?
同學(xué),你好 嗯呢,是的