你好。借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。如果是專款專用的,是免稅的。

老師,2019年有應(yīng)交稅費(fèi)期末余額13000多,應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助的,以前的會(huì)計(jì)沒有轉(zhuǎn),我十二月可以直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候處理啊
公司賬上遞延收益有100多萬(wàn)的余額,據(jù)說(shuō)是15年某個(gè)項(xiàng)目給的政府補(bǔ)助,補(bǔ)助當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用。一直都沒有做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當(dāng)時(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)在當(dāng)期扣除了,我該怎么做賬務(wù)處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過(guò)的老師指點(diǎn)一下。謝謝
老師,我5月份收到一筆全年的政府補(bǔ)助,我如何處理賬務(wù)?季報(bào)所得稅的時(shí)候,可以直接計(jì)入不征稅收入嗎?
老師:我們單位有高新企業(yè)收到政府補(bǔ)助兩筆,一共250000。企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候下面第五行減:不征稅收入這里要不要填這個(gè)數(shù)字?
請(qǐng)問下政府補(bǔ)助,是按照收付實(shí)現(xiàn)制,來(lái)繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時(shí)候,沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理呢?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)保護(hù)用品銷售。發(fā)票編碼能開:紡織用品*遮陽(yáng)棚嗎
裝修施工,開票時(shí)項(xiàng)目名稱選建筑服務(wù)*工程服務(wù),建筑項(xiàng)目名稱寫裝修施工可以嗎
銷售費(fèi)用很多,匯算清繳會(huì)被踢出來(lái)不
物業(yè)管理公司提供物業(yè)服務(wù)開具發(fā)票項(xiàng)目名稱開具什么?
現(xiàn)金9月分出現(xiàn)的貸方余額,現(xiàn)在11月份怎么調(diào)回借方?老師
公司名下資產(chǎn)的辦公室自用的話要確認(rèn)收入嗎?商業(yè)辦公室長(zhǎng)期未出租要交空置稅嗎?
老師:請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)簽定工程款抵房合同,暫未開票,需要入賬嗎?
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面期初余額不平,是哪里出了問題?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是孰低原則呢
老師你好,我們含稅進(jìn)價(jià)1000,銷售價(jià)900元(其中稅金900*0.1=90,貨款810元),我們不含稅買了800元。老師你說(shuō)我們開這個(gè)票掙了多少錢

