你好,數(shù)量不一致的情況下不可以進(jìn)行退稅,需要對(duì)認(rèn)證進(jìn)行退回由廠家重開(kāi),退回流程見(jiàn)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722367312633394690&wfr=spider&for=pc
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開(kāi)呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
外貿(mào)企業(yè),出口退稅問(wèn)題。報(bào)關(guān)單數(shù)量是6000。我收到的工廠專票是數(shù)量6036。但該專票己確認(rèn)勾選退稅了認(rèn)。我還沒(méi)做退稅。現(xiàn)在要怎么處理才最適合。我不問(wèn)會(huì)記分錄。
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國(guó)外客戶采購(gòu)下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購(gòu)1000KG的鋁材,工廠最終實(shí)際交付990KG,給我們開(kāi)票按的1000KG開(kāi)票和我們付款也是按1000KG,我們按實(shí)際交付的990KG出口【報(bào)關(guān)單重量不能改,因?yàn)楫a(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報(bào)關(guān)單上面】,國(guó)外客戶按的1000KG付款 【因?yàn)樾袠I(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認(rèn)允許的】 問(wèn)題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報(bào)?如果按報(bào)關(guān)單申報(bào)出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報(bào)收入,收款可以對(duì)上,但是我的收入和報(bào)關(guān)單對(duì)不上,想請(qǐng)教這種情況怎么處理合規(guī)
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒(méi)有自己出口 去年年底有換場(chǎng)地 現(xiàn)在車(chē)間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問(wèn)題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺?gòu)買(mǎi)發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問(wèn)題
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫(xiě)借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請(qǐng)問(wèn)怎么查實(shí)時(shí)的外幣買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)A105040表嘛
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開(kāi)的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)回來(lái)給我們?nèi)氤杀?,需要?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 就是實(shí)收資本300萬(wàn) 所有者權(quán)益400萬(wàn) 未分配利潤(rùn)350萬(wàn)。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬(wàn)嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。