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老師好!增值稅留底抵欠是如何申報的?

2022-05-30 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 18:45

同學(xué)您好,直接在主表的中間有一個項目“上期留抵”,數(shù)據(jù)依據(jù)上個月主表的“期末留抵”項目的數(shù)據(jù)填寫就行了

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快賬用戶1480 追問 2022-05-30 18:59

老師,能舉例說明嗎?在主表第13欄填寫,附表二的第21欄填嗎?上月欠的附加稅能抵嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 19:53

是的沒錯, 是這樣的,填了上期留底,后面的數(shù)據(jù)會自動計算的。

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快賬用戶1480 追問 2022-05-30 19:55

那上月欠的附加稅能一起抵嗎?還是只能抵上月欠的增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 19:57

留底會一起抵掉的。

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快賬用戶1480 追問 2022-05-30 20:01

那附表二的第21欄的數(shù)據(jù)是填增值稅+附加稅+滯納金還是增值稅+滯納金?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 20:08

學(xué)員您好是增值稅+滯納金

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快賬用戶1480 追問 2022-05-30 20:09

那上月欠的附加稅只能交,不能抵嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 20:23

附加稅是單獨(dú)申報的

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快賬用戶1480 追問 2022-05-30 20:35

那就是不能抵了吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 20:37

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶1480 追問 2022-05-30 20:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-30 20:51

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

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