好招待客戶的,做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面的。
老師,你好,我問(wèn)一下我們真是的業(yè)務(wù)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)可不可以放到職工福利費(fèi)里面去
老師,購(gòu)買的煙酒茶土特產(chǎn)送給客戶,用作業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)榻痤~超過(guò)稅前扣除比例,可以計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?如果計(jì)入職工福利費(fèi),會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上需要職工領(lǐng)取簽字嗎
老師,一千多一條的煙實(shí)際是接待用的,我可以應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是職工福利費(fèi)?
老師好,個(gè)人產(chǎn)生的餐費(fèi)(不是出差),除了做職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)以外,還可以計(jì)入啥?
老師:我們公司采購(gòu)一箱酒用于業(yè)務(wù)招待和員工福利使用,應(yīng)該怎么入賬?直接分?jǐn)偟綐I(yè)務(wù)費(fèi)用和福利費(fèi)用,還是按我們一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō):先入庫(kù)存商品
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬(wàn)調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅