您好 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1300 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫(kù)存商品7000 借:原材料 800 借:銀行存款 10500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (10500%2B800)/1.13=10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1300

3.某月18日,甲公司銷售A商品100件,價(jià)款為10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元,總成本為7000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售A商品的同時(shí),收購(gòu)舊D商品20件,共支付價(jià)款800元,為其公允價(jià)值,直接抵扣D商品的收購(gòu)價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款10500元。收購(gòu)的舊D商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。要求做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是增值稅一般納稅人。20x1年12月18日,甲公司銷售Y商品50件,價(jià)款為30000元、增值稅3900元,總成本為21000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售Y商品的同時(shí),向客戶收購(gòu)舊商品50件,共支付價(jià)款1500元(為其公允價(jià)值),直接抵扣Y商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款32400元。收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。則甲公司20x1年12月18日應(yīng)確認(rèn)收入的金額為()元。
.甲公司是增值稅一般納稅人。20x1年12月18日,甲公司銷售Y商品50件價(jià)款為30000元、增值稅3900元,總成本為21000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售Y商品的同時(shí),向客戶收購(gòu)舊商品50件,共支付價(jià)款1500元(舊商品的公允價(jià)值為1000元),直接抵扣Y商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款32400元。收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。則甲公司20x1年12月18日應(yīng)確認(rèn)收入的金額為()元。
甲公司是增值稅一般納稅人。20x1年12月18日◇甲公司銷售Y商品50件◇價(jià)款為30000元、增值稅3900元,總成本為21000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售Y商品的同時(shí),向客戶收購(gòu)舊商品50件,共支付價(jià)款1500元(舊商品的公允價(jià)值無(wú)法合理確定),直接抵扣Y商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款32400元。收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。則甲公司20x1年12月18日應(yīng)確認(rèn)收入的金額為()元。
(3)12月18日,銷售C商品60件,價(jià)款為40000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為5200元,總成本為26000元;已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。銷售C商品的同時(shí),收購(gòu)I舊商品60件,共支付價(jià)款2500元,為其公允價(jià)值,直接抵扣C商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款42700元,收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)
有沒(méi)有電商會(huì)計(jì)老師,抖音傭金線下結(jié)算是什么意思,私人把錢(qián)轉(zhuǎn)公司賬上,然后不需要我們開(kāi)票嗎
柴油批發(fā)開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)
老師,如果我收到發(fā)材料票3%,開(kāi)出去的13%個(gè),這個(gè)很虧吧
老師您好!與張三個(gè)人簽訂的租賃合同,現(xiàn)因特殊情況開(kāi)不了發(fā)票,可以由其他人代開(kāi)發(fā)票嗎
管理費(fèi)用丁字賬是平的,也需要等總賬嗎
求一份建筑工程項(xiàng)目,每月末確認(rèn)收入的表格
外賬就用發(fā)票,銀行回執(zhí)單,工資表這些憑證分別做賬,這樣合法嗎
老師,這兩題,為啥有的成本,需要/(1-9%)*90%,有的直接乘以90%,他們不都是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)買的,需要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎,遇到這種題目,如何做呢?
老師,我這個(gè)月收一張24年就開(kāi)的的固定資產(chǎn)發(fā)票,但當(dāng)月這個(gè)固定資產(chǎn)就出售了,這樣的賬務(wù)處理該怎么做啊
一般納稅人增值稅票沖紅的周期是多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可以處理,超多長(zhǎng)時(shí)間沖紅有問(wèn)題的

