會計利潤是84.78-43.24-12.58=28.96 應(yīng)納稅所得額就是28.96
假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會計利潤為800萬元,主營業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額2000萬元,其他業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額400萬元,另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對外不含稅售價為100萬元)發(fā)放給職工,未將100萬計入主營業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費290萬元、業(yè)務(wù)宣傳費30萬元,其中有20萬未取得合法憑證,以前年度尚未稅前扣除的廣告費為80萬元。若企業(yè)無其他應(yīng)稅所得顧調(diào)整項目,所得稅率25%請計算2020年度企業(yè)。(1)所得稅前允許扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費(2)應(yīng)納稅所得額(3)所得稅稅額
7、假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會計利潤為800萬元,主營業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額2000萬5元,其他業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額400萬元,另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對外不含稅售價為100萬元)發(fā)放給職工,未將100萬計入主營業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費290萬元、業(yè)務(wù)宣傳費30萬元,其中有20萬未取得合法憑證,以前年度尚未稅前扣除的廣告費為80萬元。若企業(yè)無其他應(yīng)稅所得調(diào)整項目,所得稅率25%請計算2020年度企業(yè)(1)所得稅前允許扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費心(2)應(yīng)納稅所得(3)所得稅稅額
戊公司是增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%。已知2019年9月實現(xiàn)收入總額84.78萬元,其中包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,營業(yè)外收入中有7萬元的財政撥款;當(dāng)月發(fā)生的成本為43.24萬元,允許稅前扣除的費用共12.58萬元,以前年度沒有虧損。計算戊公司當(dāng)月的應(yīng)納稅所得額。
戊公司是增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%。已知2019年9月實現(xiàn)收入總額84.78萬元,其中包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,營業(yè)外收入中有7萬元的財政撥款;當(dāng)月發(fā)生的成本為43.24萬元,允許稅前扣除的費用共12.58萬元,以前年度沒有虧損。計算戊公司當(dāng)月的應(yīng)納稅所得額。
某企業(yè)某年度有關(guān)財務(wù)資料如下:(1)全年銷售收入3000萬元,營業(yè)外收入620萬元,營業(yè)外收入中包括依法收取政府性基金200萬元,國債利息收入20萬元、直接投資A公司取得紅利收益100萬元、租金收入140萬元,特許權(quán)使用費收入160萬元。(2)有關(guān)銷售成本支出1800萬元,繳納營業(yè)稅150萬元,增值稅336萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅120萬元。(3)管理費用280萬元,財務(wù)費用100萬元,銷售費用220萬元。(4)營業(yè)外支出80萬元,其中非公益性捐贈20萬元。(5)企業(yè)上年度未彌補虧損12萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為()萬元。
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個月都是勾稽關(guān)系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報表勾稽關(guān)系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個月才開回來進(jìn)項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么